1362 |
Faktúra |
12.12.2012 |
fa-990/12 |
vyúčtovanie plyn 11/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1498.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-12 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.12.12 |
|
1342 |
Faktúra |
10.12.2012 |
fa-970/12 |
nákup račky KT |
2D spol. s r.o. |
7884.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-11 |
Názov dodávateľa: |
2D spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Topolčianska 33, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35926911
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.12.12 |
|
1303 |
Objednávka |
11.12.2012 |
obj-66/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
50.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-11 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1257 |
Faktúra |
20.11.2012 |
fa-906/12 |
revízie zariadení |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
509.96 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.11.2012 |
|
1258 |
Faktúra |
14.11.2012 |
fa-907/12 |
vyúčtovanie plyn 10/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2362.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.11.2012 |
|
1259 |
Faktúra |
19.11.2012 |
fa-908/12 |
skládkovanie odpadu 10/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
270.31 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.11.12 |
|
1260 |
Faktúra |
12.12.2012 |
fa-909/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
71.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1261 |
Faktúra |
12.11.2012 |
fa-910/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1262 |
Faktúra |
12.11.2012 |
fa-911/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
823.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1263 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-912/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1092.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1264 |
Faktúra |
08.11.2012 |
fa-913/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
369.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1265 |
Faktúra |
05.11.2012 |
fa-914/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
641.81 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1266 |
Faktúra |
13.11.2012 |
fa-915/12 |
nákup potravín |
MIK s r.o. |
477.33 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1267 |
Faktúra |
13.11.2012 |
fa-916/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
683.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1268 |
Faktúra |
13.11.2012 |
fa-917/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
83.05 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1269 |
Faktúra |
06.11.2012 |
fa-918/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
339.30 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1270 |
Faktúra |
06.11.2012 |
fa-919/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
639.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1271 |
Faktúra |
13.11.2012 |
fa-920/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
363.03 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1272 |
Faktúra |
14.11.2012 |
fa-921/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
63.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1273 |
Faktúra |
13.11.2012 |
fa-922/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
92.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 188 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |