1274 |
Faktúra |
09.11.2012 |
fa-923/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
138.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1275 |
Faktúra |
08.11.2012 |
fa-924/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1276 |
Faktúra |
09.11.2012 |
fa-925/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1277 |
Faktúra |
08.11.2012 |
fa-926/12 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
93.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1278 |
Faktúra |
08.11.2012 |
fa-927/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1514.54 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1279 |
Faktúra |
14.11.2012 |
fa-928/12 |
poistenie zodpovednosti za škodu 04.12.12-03.06.13 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
847.18 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1280 |
Faktúra |
20.11.2012 |
fa-929/12 |
vodné 21.09.-26.10.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
874.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1281 |
Faktúra |
13.11.2012 |
fa-930/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
48.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1282 |
Faktúra |
22.11.2012 |
fa-931/12 |
nákup benzínu 11/12 |
Slovnaft a.s. |
61.39 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.12 |
|
1283 |
Faktúra |
20.11.2012 |
fa-932/12 |
práca s plošinou |
Zdenko Kuchár-elektroinštalácie |
49.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Zdenko Kuchár-elektroinštalácie |
Adresa dodávateľa: |
Ružičková 1849, 821 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31738052
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 29.11.12 |
|
1284 |
Faktúra |
27.11.2012 |
fa-933/12 |
čistenie povale |
JaKa.repairs r.o. |
920.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
JaKa.repairs r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 831 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45725284
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 29.11.12 |
|
1285 |
Faktúra |
27.11.2012 |
fa-934/12 |
vzdelávací kurz |
Memory s r.o. |
300.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31821791
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 29.11.12 |
|
1286 |
Faktúra |
27.11.2012 |
fa-935/12 |
vzdelávací workshop |
Memory s r.o. |
80.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-06 |
Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31821791
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 29.11.12 |
|
1306 |
Faktúra |
14.11.2012 |
fa-936/12 |
zýloha plyn 12/12 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
11479.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-05 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.12.12 |
|
1307 |
Faktúra |
20.11.2012 |
fa-937/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1022.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-05 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.12.12 |
|
1308 |
Faktúra |
23.11.2012 |
fa-938/12 |
nákup prací prášok + dezif.prostriedok |
Double N s r.o. |
1243.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-05 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.12.12 |
|
1309 |
Faktúra |
20.11.2012 |
fa-939/12 dobropis |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
116.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-05 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.12.12 |
|
1310 |
Faktúra |
27.11.2012 |
fa-940/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-05 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.12.12 |
|
1311 |
Faktúra |
27.11.2012 |
fa-941/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-05 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.12.12 |
|
1312 |
Faktúra |
20.11.2012 |
fa-942/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-12-05 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.12.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 189 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |