1197 |
Faktúra |
19.10.2012 |
fa-858/12 |
nákup tonerov |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
487.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
17332354
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1198 |
Faktúra |
19.10.2012 |
fa-859/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
218.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1199 |
Faktúra |
19.10.2012 |
fa-860/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
566.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1200 |
Faktúra |
22.10.2012 |
fa-861/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
92.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1201 |
Faktúra |
22.10.2012 |
fa-862/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
213.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1202 |
Faktúra |
22.10.2012 |
fa-863/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
477.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1203 |
Faktúra |
22.10.2012 |
fa-864/12 |
poistné Škoda Felícia rok 2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
190.53 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1204 |
Faktúra |
30.11.-0001 |
fa-865/12 |
nákup telefónu |
Slovak Telecom a.s. |
1.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1205 |
Faktúra |
22.10.2012 |
fa-866/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1071.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1206 |
Faktúra |
22.10.2012 |
fa-867/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-26 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.10.12 |
|
1192 |
Faktúra |
19.10.2012 |
fa-853/12 |
licencia Vema od 10/12-09/13 |
VEMA s.r.o. |
130.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-25 |
Názov dodávateľa: |
VEMA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31355374 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.10.12 |
|
1193 |
Faktúra |
16.10.2012 |
fa-854/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-25 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.10.12 |
|
1120 |
Zmluva |
22.10.2012 |
zmluva-18/12 |
vykonanie supervízie |
Memory s r.o. |
990.00 € |
bez DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2012-10-25 |
Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31821791
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1179 |
Faktúra |
16.10.2012 |
fa-839/12 |
prepravné náklady |
Mgr.Katona Koloman |
30.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-23 |
Názov dodávateľa: |
Mgr.Katona Koloman |
Adresa dodávateľa: |
Kalinčiaková 22, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
35307111
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.10.12 |
|
1180 |
Faktúra |
15.10.2012 |
fa-840/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
801.66 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-23 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.10.12 |
|
1181 |
Faktúra |
15.10.2012 |
fa-842/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-23 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.10.12 |
|
1182 |
Faktúra |
15.10.2012 |
fa-843/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
109.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-23 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.10.12 |
|
1183 |
Faktúra |
15.10.2012 |
fa-844/12 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
11.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-23 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.10.12 |
|
1184 |
Faktúra |
17.10.2012 |
fa-845/12 |
revízie zariadení |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
567.91 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-23 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.10.12 |
|
1185 |
Faktúra |
17.10.2012 |
fa-846/12 |
revízie zariadenie |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
758.40 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-23 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.10.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 194 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |