Zoznam záznamov:










ID Typ Dátum Identifikátor Názov Dodávateľ Cena DPHzoradene klesajuco Príloha
14 Faktúra 0001/11 čistiace potreby Double N s.r.o. 1804.07 € s DPH zobraz prílohu
15 Faktúra 0002/11 nákup potravín Milan Tóth 3609.85 € s DPH zobraz prílohu
16 Faktúra 0003/11 nákup potravín Senická mliekáreň a.s. 1435.48 € s DPH zobraz prílohu
17 Faktúra 0004/11 nákup potravín Senické a skalické pekárne a.s. 1355.45 € s DPH zobraz prílohu
18 Faktúra 0005/11 zálohová faktúra elektrina máj/11 ZSE Energia a.s. 3190.06 € s DPH zobraz prílohu
19 Faktúra 0006/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1410.93 € s DPH zobraz prílohu
20 Faktúra 0007/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1197.67 € s DPH zobraz prílohu
21 Faktúra 0008/11 záloha plyn 06/11 SPP a.s. 2524.00 € s DPH zobraz prílohu
22 Faktúra 0009/11 vodné BVS a.s. 1117.63 € s DPH zobraz prílohu
23 Faktúra 0010/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1342.07 € s DPH zobraz prílohu
24 Faktúra 0011/11 nákup čistiacich potrieb Double N s.r.o. 1029.72 € s DPH zobraz prílohu
25 Faktúra 0012/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1991.41 € s DPH zobraz prílohu
26 Faktúra 0013/11 elektrická energia 06/11 ZSE Energia a.s. 3093.54 € s DPH zobraz prílohu
27 Faktúra 0014/2011 záloha plyn 07/11 SPP a.s. 1993.00 € s DPH zobraz prílohu
28 Faktúra 0015/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1717.39 € s DPH zobraz prílohu
30 Faktúra 0016/11 elektrická energia 07/11 ZSE Energia a.s. 3227.90 € s DPH zobraz prílohu
31 Faktúra 0017/2011 nákup potravín Mabonex, Piešťany 2533.68 € s DPH zobraz prílohu
32 Faktúra 0018/11 záloha plyn 08/11 SPP a.s. 2040.00 € s DPH zobraz prílohu
33 Faktúra 0019/11 nákup DHM Sobolič Václav, Záhorská Ves 3170.06 € s DPH zobraz prílohu
34 Faktúra 0020/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1424.19 € s DPH zobraz prílohu
PRVÁ STRANA ( Strana 1 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA
Počet záznamov: 4988