2475 |
Faktúra |
12.12.2013 |
fa-894/13 |
nákup ochranných pracovných odevov |
L-TEX com s.r.o. |
2814.15 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-13 |
Názov dodávateľa: |
L-TEX com s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
M.Rázusa 3, 911 01 Trenčín |
IČO dodávateľa: |
36755800
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.12.2013 |
|
2476 |
Faktúra |
13.12.2013 |
fa-895/13 |
servis pc |
AltControl s r.o. |
318.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-13 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.12.2013 |
|
2477 |
Faktúra |
12.12.2013 |
fa-896/13 |
dopravné výkony |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-13 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.12.2013 |
|
2478 |
Faktúra |
12.12.2013 |
fa-897/13 |
telefón.poplatky 1.11.-30.11.13 |
Slovak Telecom a.s. |
248.75 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-13 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.12.2013 |
|
2479 |
Faktúra |
12.12.2013 |
fa-898/13 |
plyn záloha 11/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1895.39 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-13 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.12.2013 |
|
2480 |
Faktúra |
12.12.2013 |
fa-899/13 |
nákup benzínu 12/13 |
Slovnaft a.s. |
121.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-13 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.12.2013 |
|
2454 |
Faktúra |
06.12.2013 |
fa-874/13 |
elektrická energia 11/13 |
ZSE energia a.s. |
2927.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2455 |
Faktúra |
04.12.2013 |
fa-875/13 |
služby BOZP 11/13 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2456 |
Faktúra |
04.12.2013 |
fa-876/13 |
plyn záloha 11/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2088.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2457 |
Faktúra |
26.11.2013 |
fa-877/13 |
nákup tonerov |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
2416.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
17332354
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2458 |
Faktúra |
29.11.2013 |
fa-878/13 |
etikety na šatstvo |
ZEDA s.r.o. |
40.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
IČO dodávateľa: |
3622518
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2459 |
Faktúra |
04.12.2013 |
fa-879/13 |
prenájom plyn. fliaš 11/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
58.32 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2460 |
Faktúra |
28.11.2013 |
fa-880/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
2085.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2461 |
Faktúra |
26.11.2013 |
fa-881/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
264.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2462 |
Faktúra |
26.11.2013 |
fa-882/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
896.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2463 |
Faktúra |
28.11.2013 |
fa-883/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
331.07 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2464 |
Faktúra |
26.11.2013 |
fa-884/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
194.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2465 |
Faktúra |
28.11.2013 |
fa-885/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
753.74 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2466 |
Faktúra |
02.12.2013 |
fa-886/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1027.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
2467 |
Faktúra |
02.12.2013 |
fa-887/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-12-10 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.12.2013 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 133 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |