1007 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-690/12 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
358.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1008 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-691/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
573.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1009 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-692/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
90.83 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1010 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-693/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1011 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-694/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
103.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1012 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-695/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
364.75 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1013 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-696/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
276.62 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1014 |
Faktúra |
05.09.2012 |
fa-697/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
891.62 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1015 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-698/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
880.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.12 |
|
1016 |
Faktúra |
07.09.2012 |
fa-699/12 |
nákup etikiet na označenie odevov |
ZEDA s.r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
IČO dodávateľa: |
36225185
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1017 |
Faktúra |
07.09.2012 |
fa-700/12 |
telefónne poplatky 01.08.-31.08.12 |
Slovak Telecom a.s. |
264.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1018 |
Faktúra |
11.09.2012 |
fa-701/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft a.s. |
127.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1019 |
Faktúra |
21.08.2012 |
fa-702/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
581.98 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1020 |
Faktúra |
06.09.2012 |
fa-703/12 |
čistenie kanalizácie |
Eva Fratričová |
489.21 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová |
Adresa dodávateľa: |
Duvažská 25, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
34983848
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1021 |
Faktúra |
06.09.2012 |
fa-704/12 |
záloha plyn 09-10/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
380.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1022 |
Faktúra |
06.09.2012 |
fa-705/12 |
prenájom nápojovej ambulancia 8/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35928182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1023 |
Faktúra |
03.09.2012 |
fa-706/12 |
odvoz odpadu 08/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1024 |
Faktúra |
06.09.2012 |
fa-707/12 |
servis výťahov 08/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45598410
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1025 |
Faktúra |
07.09.2012 |
fa-708/12 |
vodné od 20.07.-17.08.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
940.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.09.12 |
|
1028 |
Objednávka |
12.09.2012 |
obj-48/12 |
nákup šampiónov |
Mykopesta |
45.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-12 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 203 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |