983 |
Faktúra |
22.08.2012 |
fa-666/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
69.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
984 |
Faktúra |
23.08.2012 |
fa-667/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
481.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
985 |
Faktúra |
23.08.2012 |
fa-668/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
149.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
986 |
Faktúra |
23.08.2012 |
fa-669/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
705.69 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
987 |
Faktúra |
14.08.2012 |
fa-670/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
90.72 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
988 |
Faktúra |
14.08.2012 |
fa-671/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
989 |
Faktúra |
14.08.2012 |
fa-672/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
97.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
990 |
Faktúra |
30.08.2012 |
fa-673/12 |
telefónne poplatky 22.07.-21.08.12 |
Slovak Telecom a.s. |
67.98 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
991 |
Faktúra |
14.08.2012 |
fa-674/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
506.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
992 |
Faktúra |
14.08.2012 |
fa-675/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
547.78 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.09.12 |
|
1027 |
Objednávka |
05.09.2012 |
obj-47/12 |
nákup šampionov |
Mykopesta |
50.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-05 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1029 |
Objednávka |
05.09.2012 |
obj-45/12 |
čistenie kanalizácie |
Eva Fratričová |
490.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-05 |
Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová |
Adresa dodávateľa: |
Duvažská 25, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
34983848
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1030 |
Objednávka |
05.09.2012 |
obj-46/12 |
nákup etikiet na označenie odevov |
ZEDA s.r.o. |
115.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-05 |
Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
IČO dodávateľa: |
36225185
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
937 |
Faktúra |
14.08.2012 |
fa-623/12 |
nákup počítača, úprava web.stránky |
AltControl s r.o. |
195.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-22 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.08.12 |
|
938 |
Faktúra |
14.08.2012 |
fa.-624/12 |
čistiace potreby |
Double N s r.o. |
2198.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-22 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.08.12 |
|
939 |
Faktúra |
02.08.2012 |
fa-625/12 |
pracovná obuv-dobropis |
Double N s r.o. |
82.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-22 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.08.12 |
|
940 |
Faktúra |
06.08.2012 |
fa-626/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
34.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-22 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.08.12 |
|
941 |
Faktúra |
06.08.2012 |
fa-627/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
618.11 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-22 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.08.12 |
|
942 |
Faktúra |
06.08.2012 |
fa-628/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
103.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-22 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.08.12 |
|
943 |
Faktúra |
06.08.2012 |
fa-629/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
491.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-22 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.08.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 205 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |