620 |
Objednávka |
21.05.2012 |
obj.-27/12 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
150.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-21 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
618 |
Objednávka |
15.05.2012 |
obj.-26/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
50.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-15 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
557 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-290/12 |
vyúčtovanie plyn 04/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1899.53 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.04.2012 |
|
558 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-291/12 |
elektrická energia 03/12 |
ZSE energia a.s. |
3251.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.05.2012 |
|
560 |
Faktúra |
18.04.2012 |
fa-293/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1048.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.05.2012 |
|
561 |
Faktúra |
19.04.2012 |
fa-292/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
339.66 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.05.2012 |
|
562 |
Faktúra |
20.04.2012 |
fa-294/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
90.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
563 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-295/12 |
skládkovanie odpadu 03/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
237.33 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
564 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-296/12 |
stočné od 19.01.-21.03.2012 |
Technické služby Stupava s r.o. |
2052.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
565 |
Faktúra |
23.04.2012 |
fa-297/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft a.s. |
51.65 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
566 |
Faktúra |
23.04.2012 |
fa-298/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
145.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
567 |
Faktúra |
23.04.2012 |
fa-299/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
383.66 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
568 |
Faktúra |
23.04.2012 |
fa-300/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
561.35 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
569 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-301/12 |
nákup čistiaich potrieb |
Double N s r.o. |
2972.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
570 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-302/12 |
nákup čistiaich potrieb |
Double N s r.o. |
2474.45 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
571 |
Faktúra |
18.04.2012 |
fa-303/12 |
nákup čistiaich potrieb-rukavice |
Double N s r.o. |
16.51 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
572 |
Faktúra |
19.04.2012 |
fa-304/12 |
nákup potravín |
Ryba s.r.o. |
98.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Ryba s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Košická 4, 825 15 Bratislava+ 30774756
|
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
573 |
Faktúra |
23.04.2012 |
fa-305/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
105.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
574 |
Faktúra |
16.04.2012 |
fa-306/12 |
záloha plyn 05/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
5218.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
576 |
Faktúra |
19.04.2012 |
fa-308/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
148.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.05.2012 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 222 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |