315 |
Faktúra |
02.02.2012 |
fa-082/12 |
plyn 02/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2385.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
316 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-083/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
183.46 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
317 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-084/12 |
nákup potravín |
Rajo a.s. |
105.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
318 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-085/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
638.15 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
319 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-086/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
140.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
320 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-087/12 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s. |
952.46 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
IČO dodávateľa: |
31412092
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.02.2012 |
|
321 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-088/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
396.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
322 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-089/12 |
poplatky za vedenie účtu |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
9.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
Adresa dodávateľa: |
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31336976
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
323 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-090/12 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
1.06 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-13 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 13.02.2012 |
|
305 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-078/12 |
dopravné výkony-odvoz smetia |
Technické služby Stupava s r.o. |
313.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-10 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
302 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-075/12 |
náplň CO2, filter nákup |
JandB Unigue s r.o. |
97.21 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35928182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
303 |
Faktúra |
26.01.2012 |
fa-076/12 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
241.32 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
304 |
Faktúra |
30.01.2012 |
fa-077/12 |
rekonfigurácia set top boxu |
Ing. Čáran Igor |
25.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
Názov dodávateľa: |
Ing. Čáran Igor |
Adresa dodávateľa: |
Hlboká 9 900 55 Lozorno |
IČO dodávateľa: |
44426941
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
355 |
Objednávka |
09.02.2012 |
obj-12/12 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
142.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-09 |
Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
IČO dodávateľa: |
45706034 |
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
299 |
Faktúra |
19.01.2012 |
fa-072/12 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
318.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-08 |
Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
IČO dodávateľa: |
45706034 |
Meno zodpovednej osoby: |
Hájková Zuzana |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
Súvisiace dokumenty: |
obj. č. 4 |
Poznámky: |
uhradená 07.02.2012 |
|
300 |
Faktúra |
23.01.2012 |
073/12 |
prací program-čistiace |
Double N s r.o. |
983.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-08 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
07.02.2012 uhradená |
|
301 |
Faktúra |
27.01.2012 |
fa-074/12 |
prací program-čistiace |
Double N s r.o. |
388.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-08 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
zmluva č. 5/11 |
Poznámky: |
07.02.2012 uhradené |
|
353 |
Objednávka |
07.02.2012 |
obj-10/12 |
pohreb-Spot Ladislav |
Technické služby Stupava s r.o. |
600.95 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-07 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr.Mária Gléglová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
hlavná sestra |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
354 |
Objednávka |
06.02.2012 |
obj-11/12 |
nomtáž,zapojenie,zaškolenie obsluhy strop.dvíhacie |
ARES spol. s r.o. |
204.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-06 |
Názov dodávateľa: |
ARES spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31363822 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
279 |
Faktúra |
|
fa-053/12 |
nákup potravín |
Mykopesta Stupava |
11.95 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-02-03 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta Stupava |
Adresa dodávateľa: |
|
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 236 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |