Zoznam záznamov:










ID Typ Dátum Identifikátor Názov Dodávateľ Cena DPH Príloha
150 Objednávka 073 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1877.69 € s DPH zobraz prílohu
139 Faktúra 0049 nákup potravín Mabonex 1670.26 € s DPH zobraz prílohu
140 Faktúra 0049 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1670.26 € s DPH zobraz prílohu
141 Faktúra 0051 vyúčtovanie plyn 10/11 SPP a.s. 4478.20 € s DPH zobraz prílohu
142 Faktúra 0052 stočné 17.06.-21.09.11 Technické služby Stupava s.r.o. 2865.06 € s DPH zobraz prílohu
143 Objednávka 067 nákup potravín Arthur Gilbord Pezinok 968.88 € s DPH zobraz prílohu
144 Objednávka 068 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1670.26 € s DPH zobraz prílohu
145 Objednávka 069 nákup potravín Mabonex, Piešťany 409.44 € s DPH zobraz prílohu
189 Objednávka 074 nákup potravín Arthur Gilbord Pezinok 1085.84 € s DPH zobraz prílohu
59 Faktúra 0045/11 nákup čistiacich potrieb Banchem s. r. o. 2147.51 € s DPH zobraz prílohu
60 Faktúra 0046/11 záloha plyn 11/11 SPP a.s. 8007.00 € s DPH zobraz prílohu
61 Faktúra 0047/11 elekktrická energia 10/11 ZSE Energia a.s. 3227.91 € s DPH zobraz prílohu
62 Faktúra 0048/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1514.28 € s DPH zobraz prílohu
57 Faktúra 0043/11 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1661.76 € s DPH zobraz prílohu
58 Faktúra 0044/11 nákup čistiacich potrieb Banchem s. r. o. 1443.92 € s DPH zobraz prílohu
56 Faktúra 0042/11 maľovanie priestorov Kristína Sajanová - NIKA 10421.05 € s DPH zobraz prílohu
137 Objednávka 66 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1514.28 € s DPH zobraz prílohu
136 Objednávka 65 nákup potravín Mabonex, Piešťany 122.80 € s DPH zobraz prílohu
135 Objednávka 63 nákup čistiacich potrieb Banchem s. r. o. 108.01 € s DPH zobraz prílohu
132 Objednávka 60 nákup potravín Mabonex, Piešťany 1661.76 € s DPH zobraz prílohu
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 244 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA
Počet záznamov: 4988