3571 |
Faktúra |
18.12.2014 |
fa-851/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
422.70 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-23 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradené 23.12.2014 |
|
3572 |
Faktúra |
12.12.2014 |
fa-852/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
321.46 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-23 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradené 23.12.2014 |
|
3573 |
Faktúra |
22.12.2014 |
fa-853/14 |
školenie |
Agentúra Jaspis s.r.o. |
45.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-23 |
Názov dodávateľa: |
Agentúra Jaspis s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Škultétyho 5, 831 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35944889 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradené 23.12.2014 |
|
3544 |
Faktúra |
17.12.2014 |
fa-826/14 |
nákup kancelárskych potrieb |
Å EVT a.s. |
3011.95 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Å EVT a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31331131
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3545 |
Faktúra |
09.12.2014 |
fa-827/14 |
nákup potravÃn - vajcia |
LUMON združenie |
151.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 ViniÄné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3546 |
Faktúra |
09.12.2014 |
fa-828 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
703.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3547 |
Faktúra |
12.12.2014 |
fa-829/14 |
nákup potravÃn - Å¡ampióny |
Mykopesta |
21.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3548 |
Faktúra |
10.12.2014 |
fa-830/14 |
nákup potravÃn |
Senické a skalické pekárne a.s. |
492.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3549 |
Faktúra |
12.12.2014 |
fa-831/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
614.02 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3550 |
Faktúra |
16.12.2014 |
fa-832/14 |
nákup potravÃn |
Senické a skalické pekárne a.s. |
7.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3551 |
Faktúra |
10.12.2014 |
fa-833/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
204.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3552 |
Faktúra |
12.12.2014 |
fa-834/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
707.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3553 |
Faktúra |
17.12.2014 |
fa-835/14 |
odvoz kuchynského odpadu 11/14 |
INTA, s.r.o. |
199.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 TrenÄÃn |
IČO dodávateľa: |
34129863
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3554 |
Faktúra |
17.12.2014 |
fa-836/14 |
dopravné výkony - smeti 11/14 |
Technické služby Stupava s r.o. |
213.86 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3555 |
Faktúra |
19.12.2014 |
fa-837/14 |
servis výťahu IV,štvrťrok 2014 |
Vymyslický Výťahy |
237.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
Adresa dodávateľa: |
MikovÃniho 11, 917 01 Trnava |
IČO dodávateľa: |
44962182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3556 |
Faktúra |
19.12.2014 |
fa-838/14 |
skládkovanie odpadu 11/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
182.33 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3557 |
Faktúra |
18.12.2014 |
fa-839/14 |
výmena prasknutého vodov.potrubia |
DujniÄ Miroslav |
60.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
DujniÄ Miroslav |
Adresa dodávateľa: |
Lozorno 449 |
IČO dodávateľa: |
35304995
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3558 |
Faktúra |
12.12.2014 |
fa-840/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3559 |
Faktúra |
19.12.2014 |
fa-841/14 |
vodné 11/14 |
Bratislavská vodárenská spoloÄnosÅ¥ a.s. |
846.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoloÄnosÅ¥ a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
3560 |
Faktúra |
19.12.2014 |
fa-842/14 |
výroba kľúÄov, nákup zámkov a kovanà |
DuÅ¡an Å tefanovský, KľúÄová služby |
236.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-12-22 |
Názov dodávateľa: |
DuÅ¡an Å tefanovský, KľúÄová služby |
Adresa dodávateľa: |
prevádzka Stupava, Skuteckého 449, 900 61 Gajar |
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.12.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 81 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |