3331 |
Faktúra |
22.10.2014 |
fa-657/14 |
skládkovanie odpadu 9/14 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
232.09 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-27 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.10.2014 |
|
3332 |
Faktúra |
22.10.2014 |
fa-658/14 |
vodné 9/2014 |
Bratislavská vodárenská spoloÄnosÅ¥ a.s. |
855.79 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-27 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoloÄnosÅ¥ a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.10.2014 |
|
3333 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-659/14 |
telefón, internet 9/14 |
Slovak Telecom a.s. |
242.65 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-27 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
KaradžiÄova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.10.2014 |
|
3334 |
Faktúra |
20.10.2014 |
fa-660/14 |
prepravné (dary) |
Mgr.Katona Koloman |
80.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-27 |
Názov dodávateľa: |
Mgr.Katona Koloman |
Adresa dodávateľa: |
KalinÄiaková 22, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
35307111
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.10.2014 |
|
3321 |
Faktúra |
07.10.2014 |
fa-647/14 |
prenájom plynových fliaš 9/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
70.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-24 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.2014 |
|
3424 |
Objednávka |
24.10.2014 |
obj-60/14 |
nákup - noÄné stolÃky |
Sanimat s.r.o. |
1852.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Sanimat s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Betliarska 3741/9, 951 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36335720
|
Meno zodpovednej osoby: |
Edita Kachyňová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca sestra |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3428 |
Objednávka |
24.10.2014 |
obj-64/14 |
nákup - prÃsuvné vozÃky |
Sanimat s.r.o. |
241.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Sanimat s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Betliarska 3741/9, 951 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36335720
|
Meno zodpovednej osoby: |
Marta OndroviÄová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca sestra |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3429 |
Objednávka |
24.10.2014 |
obj-65/14 |
Äerpanie vody a vyÄistenie pivniÄ.priest. od ba |
Sajan Miloslav - MILVIN |
613.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Sajan Miloslav - MILVIN |
Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava 48 |
IČO dodávateľa: |
11823372
|
Meno zodpovednej osoby: |
VladimÃr Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.à |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3425 |
Objednávka |
23.10.2014 |
obj-61/14 |
nákup potravÃn - Å¡ampióny |
Mykopesta |
85.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-23 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3426 |
Objednávka |
23.10.2014 |
obj-62/14 |
oprava Å¡krabky a plynovej stoliÄky - kuchyňa |
SoboliÄ Václav |
567.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-23 |
Názov dodávateľa: |
SoboliÄ Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3434 |
Objednávka |
20.10.2014 |
obj-70/14 |
skrine + dovoz |
IKEA Bratislava s.r.o. |
2472.50 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-20 |
Názov dodávateľa: |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
Marta OndroviÄová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca sestra |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3312 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-638/14 |
licencia Vema |
VEMA s.r.o. |
133.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
VEMA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31355374 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3313 |
Faktúra |
06.10.2014 |
fa-639/14 |
nákup potravÃn - vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 ViniÄné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3314 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-640/14 |
elektrická energia 9/14 |
ZSE energia a.s. |
2438.05 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
ÄŒulenova Ä. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3315 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-641/14 |
servis výťahu |
Vymyslický Výťahy |
52.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
Adresa dodávateľa: |
MikovÃniho 11, 917 01 Trnava |
IČO dodávateľa: |
44962182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3316 |
Faktúra |
15.10.2014 |
fa-642/14 |
oprava výťahu |
Vymyslický Výťahy |
52.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
Adresa dodávateľa: |
MikovÃniho 11, 917 01 Trnava |
IČO dodávateľa: |
44962182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3317 |
Faktúra |
08.10.2014 |
fa-643/14 |
benzÃn 10/14 |
Slovnaft a.s. |
118.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
VlÄie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3318 |
Faktúra |
08.10.2014 |
fa-644/14 |
servis, nákup poÄÃtaÄa |
AltControl s r.o. |
379.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3319 |
Faktúra |
15.10.2014 |
fa-645/14 |
dopravné výkony - smeti 9/14 |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
3320 |
Faktúra |
13.10.2014 |
fa-646/14 |
vyúÄtovanie plyn VO 9/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
175.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 92 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |