2835 |
Faktúra |
10.04.2014 |
fa-221/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
216.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-22 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.4.2014 |
|
2837 |
Faktúra |
15.04.2014 |
fa-223/14 |
oprava plyn.kotla v kuchyni a umývačky |
Sobolič Václav |
350.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-22 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.4.2014 |
|
2838 |
Faktúra |
15.04.2014 |
fa-224/14 |
stočné od 19.12.2013 do 31.3.2014 |
Technické služby Stupava s r.o. |
3027.23 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-22 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.4.2014 |
|
2841 |
Faktúra |
07.04.2014 |
fa-222/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-22 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.4.2014 |
|
2829 |
Faktúra |
09.04.2014 |
fa-215/14 |
servis pc |
AltControl s r.o. |
410.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-17 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.4.2014 |
|
2830 |
Faktúra |
15.04.2014 |
fa-216/14 |
servis výťahov 1.štvrťrok/14 |
Vymyslický Výťahy |
237.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
IČO dodávateľa: |
44962182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.4.2014 |
|
2831 |
Faktúra |
09.04.2014 |
fa-217/14 |
telefon, internet 3/14 |
Slovak Telecom a.s. |
252.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.4.2014 |
|
2823 |
Faktúra |
26.03.2014 |
fa-209/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
64.30 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-16 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.4.2014 |
|
2824 |
Faktúra |
27.03.2014 |
fa-210/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1501.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-16 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.4.2014 |
|
2825 |
Faktúra |
03.03.2014 |
fa-211/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta -Delikates |
513.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-16 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta -Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská 1, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.4.2014 |
|
2826 |
Faktúra |
02.04.2014 |
fa-212/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
422.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-16 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.4.2014 |
|
2827 |
Faktúra |
08.04.2014 |
fa-213/14 |
oprava umývačky |
Sobolič Václav |
280.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-16 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.4.2014 |
|
2828 |
Faktúra |
24.03.2014 |
fa-214/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
115.63 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-16 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.4.2014 |
|
2870 |
Objednávka |
15.04.2014 |
obj-24/14 |
oprava plynového agregátu v práčovni |
OPRaS-TZ, s.r.o. |
714.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-15 |
Názov dodávateľa: |
OPRaS-TZ, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
M.Gorkého 2064/3, 917 02 Trnava |
IČO dodávateľa: |
36223468
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.ús. |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2807 |
Faktúra |
02.04.2014 |
fa-195/14 |
prívod SUV,TUV, montáž umývadla a batérie |
JaKa.repair s.r.o. |
280.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
Názov dodávateľa: |
JaKa.repair s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 817 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45725284
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
2808 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa-196/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
90.72 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
2809 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa-197/14 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
2810 |
Faktúra |
24.03.2014 |
fa-198/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
61.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
2811 |
Faktúra |
31.03.2014 |
fa-199/14 |
prenájom plyn. fliaš 3/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
72.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
2812 |
Faktúra |
04.03.2014 |
fa-200/14 |
plyn záloha 4/14 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1113.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-04-11 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.4.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 116 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |