2343 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-774/13 |
oprava práčok |
2D spol. s r.o. |
517.03 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
2D spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Topolčianska 33, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35926911
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2344 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-775/13 |
ťažné zariadenie KIA |
Benedikt Šišovič |
349.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
12684988 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2345 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-776/13 |
vodné 28.08.-26.09.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
960.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2330 |
Objednávka |
30.10.2013 |
obj-73/13 |
školenie |
Nezisková organizácia VESNA |
37.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Nezisková organizácia VESNA |
Adresa dodávateľa: |
Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36076911
|
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2331 |
Objednávka |
30.10.2013 |
obj-74/13 |
oprava malotraktora |
Manfield SK s.r.o. |
50.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Manfield SK s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Červenej armády č. l, 036 01 Martin |
IČO dodávateľa: |
36377147
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2334 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-765/13 |
školenie |
APSSvSR |
20.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-29 |
Názov dodávateľa: |
APSSvSR |
Adresa dodávateľa: |
Čachtická 17, 831 06 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
42170460
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 29.10.2013 |
|
2329 |
Objednávka |
28.10.2013 |
obj-72/12 |
školenie |
APSSvSR |
20.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-28 |
Názov dodávateľa: |
APSSvSR |
Adresa dodávateľa: |
Čachtická 17, 831 06 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
42170460
|
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2316 |
Faktúra |
17.10.2013 |
fa-756/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1670.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2317 |
Faktúra |
17.10.2013 |
fa-757/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
493.75 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2318 |
Faktúra |
17.10.2013 |
fa-758/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
198.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2319 |
Faktúra |
15.10.2013 |
fa-759/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
942.66 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2320 |
Faktúra |
14.10.2013 |
fa-760/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
424.70 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2321 |
Faktúra |
14.10.2013 |
fa-761/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
119.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2322 |
Faktúra |
15.10.2013 |
fa-762/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
825.32 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2323 |
Faktúra |
15.10.2013 |
fa-763/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
242.45 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2324 |
Faktúra |
17.10.2013 |
fa-764/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
631.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-24 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.10.13 |
|
2328 |
Objednávka |
22.10.2013 |
obj-71/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
50.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-22 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2302 |
Faktúra |
14.10.2013 |
fa-742/13 |
odvoz odpadu 09/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
210.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-17 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.10.13 |
|
2303 |
Faktúra |
14.10.2013 |
fa-743/13 |
skládkovanie odpadu 09/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
189.53 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-17 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.10.13 |
|
2304 |
Faktúra |
14.10.2013 |
fa-744/13 |
oprava výťahu |
Vymyslický Výťahy |
27.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-17 |
Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
IČO dodávateľa: |
44962182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.10.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 140 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |