2352 |
Faktúra |
29.10.2013 |
fa-782/13 |
prepravné náklady |
Mgr.Katona Koloman |
90.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Mgr.Katona Koloman |
Adresa dodávateľa: |
Kalinčiaková 22, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
35307111
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2353 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-783/13 |
telefón.poplatky 22.09.-21.10.13 |
Slovak Telecom a.s. |
168.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2354 |
Faktúra |
06.11.2013 |
fa-784/13 |
seminár |
APSSvSR |
10.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
APSSvSR |
Adresa dodávateľa: |
Čachtická 17, 831 06 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
42170460
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2355 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-785/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2356 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-786/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
132.30 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2357 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-787/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
243.23 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2358 |
Faktúra |
24.10.2013 |
fa-788/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
497.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2359 |
Faktúra |
23.10.2013 |
fa-789/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
136.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.11.2013 |
|
2391 |
Faktúra |
29.10.2013 |
fa-817/13 |
vyúčtovanie plyn 09/13 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1277.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-06 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
dobropis |
|
2346 |
Faktúra |
28.10.2013 |
fa-777/13 |
seminár |
Nezisková organizácia VESNA |
37.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-05 |
Názov dodávateľa: |
Nezisková organizácia VESNA |
Adresa dodávateľa: |
Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36076911
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 5.11.2013 |
|
2347 |
Faktúra |
10.10.2013 |
fa-778/13 |
záloha plyn 11/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
7824.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-05 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 5.11.2013 |
|
2333 |
Objednávka |
05.11.2013 |
obj-75/13 |
školenie |
APSSvSR |
10.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-11-05 |
Názov dodávateľa: |
APSSvSR |
Adresa dodávateľa: |
Čachtická 17, 831 06 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
42170460
|
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2335 |
Faktúra |
24.10.2013 |
fa-766/13 |
náku benzínu |
Slovnaft a.s. |
88.97 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.2013 |
|
2336 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-767/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
1092.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2337 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-768/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
469.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.2013 |
|
2338 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-769/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
87.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2339 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-770/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
248.55 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2340 |
Faktúra |
21.10.2013 |
fa-771/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
87.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2341 |
Faktúra |
22.10.2013 |
fa-772/13 |
wema-používanie programu |
VEMA s.r.o. |
130.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
VEMA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31355374 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
2342 |
Faktúra |
22.10.2013 |
fa-773/13 |
poistné Škoda Felicía povinné 2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
189.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-30 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 30.10.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 139 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |