Zoznam záznamov:










ID Typ Dátum Identifikátor Názov Dodávateľ Cena DPH Príloha
2352 Faktúra 29.10.2013 fa-782/13 prepravné náklady Mgr.Katona Koloman 90.00 € bez DPH
2353 Faktúra 28.10.2013 fa-783/13 telefón.poplatky 22.09.-21.10.13 Slovak Telecom a.s. 168.84 € s DPH
2354 Faktúra 06.11.2013 fa-784/13 seminár APSSvSR 10.00 € bez DPH
2355 Faktúra 21.10.2013 fa-785/13 nákup potravín Mabonex Slovakia spol. s r.o. 115.20 € s DPH
2356 Faktúra 28.10.2013 fa-786/13 nákup potravín Mabonex Slovakia spol. s r.o. 132.30 € s DPH
2357 Faktúra 28.10.2013 fa-787/13 nákup potravín-mlieko Mabonex Slovakia spol. s r.o. 243.23 € s DPH
2358 Faktúra 24.10.2013 fa-788/13 nákup potravín Zeleninári-Tomáš Kubinec 497.28 € s DPH
2359 Faktúra 23.10.2013 fa-789/13 nákup potravín-mlieko Mabonex Slovakia spol. s r.o. 136.10 € s DPH
2391 Faktúra 29.10.2013 fa-817/13 vyúčtovanie plyn 09/13 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 1277.04 € s DPH
2346 Faktúra 28.10.2013 fa-777/13 seminár Nezisková organizácia VESNA 37.00 € bez DPH
2347 Faktúra 10.10.2013 fa-778/13 záloha plyn 11/13 VO Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7824.00 € s DPH
2333 Objednávka 05.11.2013 obj-75/13 školenie APSSvSR 10.00 € s DPH
2335 Faktúra 24.10.2013 fa-766/13 náku benzínu Slovnaft a.s. 88.97 € s DPH
2336 Faktúra 21.10.2013 fa-767/13 nákup potravín Inmedia spol. s r.o. 1092.42 € s DPH
2337 Faktúra 21.10.2013 fa-768/13 nákup mäsa a mäsových výrobkov Imrich Jurišta - Delikates 469.76 € s DPH
2338 Faktúra 21.10.2013 fa-769/13 nákup potravín-vajcia LUMON združenie 87.48 € s DPH
2339 Faktúra 21.10.2013 fa-770/13 nákup potravín Mabonex Slovakia spol. s r.o. 248.55 € s DPH
2340 Faktúra 21.10.2013 fa-771/13 nákup potravín Mabonex Slovakia spol. s r.o. 87.12 € s DPH
2341 Faktúra 22.10.2013 fa-772/13 wema-používanie programu VEMA s.r.o. 130.80 € s DPH
2342 Faktúra 22.10.2013 fa-773/13 poistné Škoda Felicía povinné 2014 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 189.16 € s DPH
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 139 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA
Počet záznamov: 4988