2255 |
Faktúra |
30.09.2013 |
fa-705/13 |
telefón.poplatky 22.08.-21.09.13 |
Slovak Telecom a.s. |
163.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-09 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.10.2013 |
|
2256 |
Faktúra |
23.09.2013 |
fa-708/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
143.93 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-09 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.10.2013 |
|
2257 |
Faktúra |
23.09.2013 |
fa-709/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
127.21 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-09 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.10.2013 |
|
2258 |
Faktúra |
23.09.2013 |
fa-710/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
129.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-09 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.10.2013 |
|
2259 |
Faktúra |
20.09.2013 |
fa-711/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
181.39 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-09 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.10.2013 |
|
2260 |
Faktúra |
23.09.2013 |
fa-712/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
500.41 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-09 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.10.2013 |
|
2222 |
Zmluva |
07.10.2013 |
zmluva-18/2013 |
dodávka mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta -Delikates |
27346.32 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-10-07 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta -Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská 1, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2270 |
Objednávka |
06.10.2013 |
obj-67/13 |
nákup ťažného zariadenia |
Benedikt Šišovič |
350.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-06 |
Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
12684988 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2229 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-681/13 |
plyn záloha 10/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
5375.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2230 |
Faktúra |
23.09.2013 |
fa-682/13 |
deratizácia objektu |
HOLMAR DDD s.r.o. |
950.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
HOLMAR DDD s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Šustekova 20, 851 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
47363584
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2231 |
Faktúra |
26.09.2013 |
fa-683/13 |
prepravné náklady |
Mgr.Katona Koloman |
40.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Mgr.Katona Koloman |
Adresa dodávateľa: |
Kalinčiaková 22, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
35307111
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2232 |
Faktúra |
16.09.2013 |
fa-684/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
93.35 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2233 |
Faktúra |
19.09.2013 |
fa-685/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
1858.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2234 |
Faktúra |
16.09.2013 |
fa-686/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
168.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2235 |
Faktúra |
09.09.2013 |
fa-687/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
382.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2236 |
Faktúra |
11.09.2013 |
fa-688/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
190.98 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2237 |
Faktúra |
09.09.2013 |
fa-689/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
244.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2238 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-690/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1118.23 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2239 |
Faktúra |
09.09.2013 |
fa-691/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
591.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-10-02 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 02.10.2013 |
|
2221 |
Zmluva |
01.10.2013 |
zmluva-17/2013 |
dodávka cukru a jemu príbuzných výrobkov |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
35201.16 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-10-01 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 144 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |