2223 |
Faktúra |
16.09.2013 |
fa-675/13 |
skládkovanie odpadu 08/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
176.32 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.9.2013 |
|
2224 |
Faktúra |
23.09.2013 |
fa-676/13 |
vodné od 30.07.-27.08.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
980.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.2013 |
|
2225 |
Faktúra |
26.09.2013 |
fa-677/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
92.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.13 |
|
2226 |
Faktúra |
20.09.2013 |
fa-678/13 |
poistenie budov 17.10.-16.04.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
2261.87 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.2013 |
|
2227 |
Faktúra |
20.09.2013 |
fa-679/13 |
poistenie hnut.vecí 17.10.-16.04.14 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
167.91 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.13 |
|
2228 |
Faktúra |
23.09.2013 |
fa-680/13 |
nákup benzínu 09/12 |
Slovnaft a.s. |
30.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.09.13 |
|
2269 |
Objednávka |
27.09.2013 |
obj.65/13 |
školenie |
Memory s r.o. |
300.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-27 |
Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31821791
|
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2206 |
Zmluva |
25.09.2013 |
zmluva-15/2013 |
dodávka zelenina a ovocie |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
28253.76 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-09-25 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2207 |
Zmluva |
25.09.2013 |
zmluva-16/2013 |
dodávka zemiakov |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
11592.00 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-09-25 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2208 |
Faktúra |
09.09.2013 |
fa-662/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
77.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2209 |
Faktúra |
11.09.2013 |
fa-663/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1471.79 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
uhradená 24.09.13 |
|
2210 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-664/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
757.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2211 |
Faktúra |
13.09.2013 |
fa-665/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
192.74 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2212 |
Faktúra |
11.09.2013 |
fa-666/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
160.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2213 |
Faktúra |
11.09.2013 |
fa-667/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
244.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2214 |
Faktúra |
04.09.2013 |
fa-668/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
962.69 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2215 |
Faktúra |
05.09.2013 |
fa-669/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
115.98 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2216 |
Faktúra |
04.09.2013 |
fa-670/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
183.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2217 |
Faktúra |
05.09.2013 |
fa-671/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
757.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
2218 |
Faktúra |
12.09.2013 |
fa-672/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
303.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.09.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 145 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |