2183 |
Faktúra |
04.09.2013 |
fa-643/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
26.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2184 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-644/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
202.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2185 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-645/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
237.78 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2186 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-646/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
316.19 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2187 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-647/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
443.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2188 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-648/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
156.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2189 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-649/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
106.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2190 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-650/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
321.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2191 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-651/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
459.54 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2192 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-652/13 |
nákup potravín |
MIK s r.o. |
71.71 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2193 |
Faktúra |
02.09.2013 |
fa-653/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
328.61 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2194 |
Faktúra |
06.09.2013 |
fa-654/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
415.78 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2195 |
Faktúra |
06.09.2013 |
fa-655/13 |
elektrická energia 08/13 |
ZSE energia a.s. |
2361.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2196 |
Faktúra |
06.09.2013 |
fa-656/13 |
plyn záloha 09/13 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
367.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2197 |
Faktúra |
05.09.2013 |
fa-657/13 |
prenájom plyn. fliaš 08/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
60.54 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.09.13 |
|
2203 |
Objednávka |
13.09.2013 |
obj-57/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
26.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2204 |
Objednávka |
13.09.2013 |
obj-58/13 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár - opravy práčok |
300.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11782030
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2205 |
Objednávka |
13.09.2013 |
obj-59/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
150.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-13 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2202 |
Objednávka |
11.09.2013 |
obj-56/13 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
200.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-11 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2172 |
Faktúra |
30.08.2013 |
fa-632/13 |
telefónne poplatky 22.07.-21.08.13 |
Slovak Telecom a.s. |
177.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-09-06 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 06.09.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 147 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |