2089 |
Objednávka |
15.08.2013 |
obj-51/13 |
oprava plechovej strechy |
Mifkovič |
300.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-15 |
Názov dodávateľa: |
Mifkovič |
Adresa dodávateľa: |
Školská 22, 900 51 Zohor, 43268366
|
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2121 |
Faktúra |
12.08.2013 |
fa-588/13 |
odvoz odpadu 07/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
262.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-13 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 15.08.13 |
|
2137 |
Objednávka |
13.08.2013 |
obj.-50/13 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
1312.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-13 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2068 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-541/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
495.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2069 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-542/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
0.79 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2070 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-543/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2071 |
Faktúra |
15.07.2013 |
fa-544/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
92.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2072 |
Faktúra |
01.08.2013 |
fa-545/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
6.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2073 |
Faktúra |
26.07.2013 |
fa-546/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.31 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2074 |
Faktúra |
19.07.2013 |
fa-547/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
274.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2075 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-548/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
603.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2076 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-549/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
97.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2077 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-550/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
323.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2078 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-551/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
158.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2079 |
Faktúra |
29.07.2013 |
fa-552/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
133.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2080 |
Faktúra |
01.08.2013 |
fa-553/13 |
oprava horáka-práčovňa |
Energoplyn spol. s r.o. |
2108.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35792965
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2081 |
Faktúra |
01.08.2013 |
fa-554/13 |
revízia kotolne |
Energoplyn spol. s r.o. |
872.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35792965
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2082 |
Faktúra |
01.08.2013 |
fa-555/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
213.35 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2083 |
Faktúra |
06.08.2013 |
fa-556/13 |
telefónne poplatky 22.06.-21.07.13 |
Slovak Telecom a.s. |
145.09 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-09 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.08.13 |
|
2085 |
Objednávka |
08.08.2013 |
obj.48/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
120.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-08-08 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 152 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |