1959 |
Faktúra |
12.06.2013 |
fa-446/13 |
záloha plyn 07/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2210.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-07-03 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.07.13 |
|
1960 |
Faktúra |
29.05.2013 |
fa-447/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
451.54 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-07-03 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.07.13 |
|
1961 |
Faktúra |
19.06.2013 |
fa-448/13 |
oprava kuchyn. zariadení |
Sobolič Václav |
156.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-07-03 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
ährada 03.07.13 |
|
1962 |
Faktúra |
26.07.2013 |
fa-449/13 |
prepravné náklady |
SKS sťahovanie s.r.o. |
200.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-07-03 |
Názov dodávateľa: |
SKS sťahovanie s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
46895876
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.07.13 |
|
2010 |
Objednávka |
01.07.2013 |
obj-41/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
50.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-07-01 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1949 |
Faktúra |
17.06.2013 |
fa-437/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
198.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
IČO dodávateľa: |
45257990
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1950 |
Faktúra |
17.06.2013 |
fa-438/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
1001.23 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
IČO dodávateľa: |
45257990
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1951 |
Faktúra |
14.06.2013 |
fa-439/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
169.07 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1952 |
Faktúra |
24.06.2013 |
fa-440/13 |
vodné 17.05.-24.05.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
372.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1953 |
Faktúra |
24.06.2013 |
fa-441/13 |
nákup benzínu 06/13 |
Slovnaft a.s. |
89.07 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1954 |
Faktúra |
17.06.2013 |
fa-442/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
120.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1955 |
Faktúra |
17.06.2013 |
fa-443/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
412.28 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1956 |
Faktúra |
25.06.2013 |
fa-444/13 |
prenájom plyn. fliaš 04/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
55.74 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
1957 |
Faktúra |
23.06.2013 |
fa-445/13 |
skládkovanie odpadu 05/13 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
239.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.06.13 |
|
2009 |
Objednávka |
27.06.2013 |
obj-40/13 |
oprava auta škoda felícia |
Benedikt Šišovič |
156.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-27 |
Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
12684988 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2007 |
Objednávka |
26.06.2013 |
obj-38/13 |
revízia komínov |
Václav Masarovič |
61.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-26 |
Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
IČO dodávateľa: |
17756863
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2008 |
Objednávka |
26.06.2013 |
obj-39/13 |
oprava práčok |
Dušan Rybár - opravy práčok |
400.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-26 |
Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11782030
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1879 |
Zmluva |
24.06.2013 |
zmluva-11/2013 |
dodávka základných potravín a surovín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
29300.00 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-06-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1925 |
Faktúra |
12.06.2013 |
fa-413/13 |
dobropis -vyúčtovanie plyn 05/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1733.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-21 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 21.06.13 |
|
1926 |
Faktúra |
07.06.2013 |
fa-414/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
160.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-21 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 21.06.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 158 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |