1660 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-194/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
678.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-22 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.03.13 |
|
1661 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-195/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
640.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-22 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.03.13 |
|
1612 |
Objednávka |
22.03.2013 |
obj.-13/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
200.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-22 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1611 |
Objednávka |
19.03.2013 |
obj.-12/13 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
440.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-19 |
Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
IČO dodávateľa: |
45706034 |
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1607 |
Zmluva |
15.03.2013 |
zmluva-4/2013 |
nájomná zmluva |
DSS a ZpS Kaštieľ |
719.44 € |
bez DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-03-15 |
Názov dodávateľa: |
DSS a ZpS Kaštieľ |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 13, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00364193
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1634 |
Faktúra |
04.03.2013 |
fa-168/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
120.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1635 |
Faktúra |
04.03.2013 |
fa-169/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
630.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
IČO dodávateľa: |
45257990
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1636 |
Faktúra |
04.03.2013 |
fa-170/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
596.35 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
IČO dodávateľa: |
45257990
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1637 |
Faktúra |
04.03.2013 |
fa-171/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
563.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1638 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-172/13 |
oprava kuchynských zariadení |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
282.50 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1639 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-173/13 |
revízia práčovne |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
440.25 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
K.K.ekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1640 |
Faktúra |
11.03.2013 |
fa-174/13 |
elektrická energia 02/13 |
ZSE energia a.s. |
2908.46 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1641 |
Faktúra |
11.03.2013 |
fa-175/13 |
nákup benzínu 03/13 |
Slovnaft a.s. |
30.33 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1642 |
Faktúra |
11.03.2013 |
fa-176/13 |
prenájom plyn. fliaš 02/13 |
MESSER Tatragas s r.o. |
51.07 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1643 |
Faktúra |
11.03.2013 |
fa-177/13 |
služby BOZP 02/13 |
B.P.O. s. r. o |
162.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1644 |
Faktúra |
11.03.2013 |
fa-178/13 |
odvoz odpadu 02/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
262.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1645 |
Faktúra |
11.03.2013 |
fa-179/13 |
telefónne poplatky 01.02.-28.02.13 |
Slovak Telecom a.s. |
275.65 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1646 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-180/13 |
vyúčtovanie plyn 02/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2066.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1647 |
Faktúra |
12.03.2013 |
fa-181/13 |
zneškodnenie odpadu |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
298.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-14 |
Názov dodávateľa: |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
IČO dodávateľa: |
31318762
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.03.13 |
|
1606 |
Objednávka |
11.03.2013 |
obj-11/13 |
školenie - zmeny v účtovníctve |
EDOS s.r.o. |
59.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-11 |
Názov dodávateľa: |
EDOS s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Tematínska č. 4, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36287229
|
Meno zodpovednej osoby: |
Jana Hrbeková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
účtovník |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 173 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |