1625 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-159/13 |
oprava počítačov,nákup počítačov |
AltControl s r.o. |
608.40 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1626 |
Faktúra |
01.03.2013 |
fa-160/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
366.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1627 |
Faktúra |
28.02.2013 |
fa-161/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
514.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1628 |
Faktúra |
27.02.2013 |
fa-162/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
2186.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1629 |
Faktúra |
26.02.2013 |
fa-163/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
557.70 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1630 |
Faktúra |
26.02.2013 |
fa-164/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
97.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1631 |
Faktúra |
01.03.2013 |
fa-165/13 |
oprava kuchynských zariadení |
Sobolič Václav |
87.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1632 |
Faktúra |
04.03.2013 |
fa-166/13 |
záloha plyn 03/13 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2170.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1633 |
Faktúra |
01.03.2013 |
fa-167/13 |
poistné KIA 28.03.13-28.03.14 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
237.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-08 |
Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00585441
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.03.13 |
|
1573 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-118/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
474.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.02.13 |
|
1574 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-119/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
109.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1575 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-120/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
509.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1576 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-121/13 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
557.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
IČO dodávateľa: |
45706034 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1577 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-122/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
74.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1578 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-123/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
728.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1579 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-124/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
97.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1580 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-125/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
352.97 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1581 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-126/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
101.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1582 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-127/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
158.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
1583 |
Faktúra |
06.03.2013 |
fa-128/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
893.53 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-03-06 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 25.02.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 174 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |