1456 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-15/13 |
servis výťahov 12/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45598410
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.012013 |
|
1457 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-16/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
396.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1461 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-07/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
524.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1462 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-17/13 |
prenájom plyn. fliaš 12/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
56.54 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1463 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-18/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
25.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1464 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-19/13 |
nákup benzínu 01/13 |
Slovnaft a.s. |
30.13 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1465 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-20/13 |
telefón. poplatky 12/12 |
Slovak Telecom a.s. |
261.46 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1466 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-21/13 |
vyúčtovanie plyn 12/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
5380.27 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1467 |
Faktúra |
31.12.2012 |
fa-22/13 |
elektrická energia 12/12 |
ZSE energia a.s. |
3430.81 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.01.13 |
|
1468 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-23/13 |
záloha plyn 01/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
12794.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.01.13 |
|
1469 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-24/13 |
záloha plyn 01/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2375.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.01.13 |
|
1470 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-25/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
91.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1471 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-26/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
368.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1472 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-27/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
620.65 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1473 |
Faktúra |
09.01.2013 |
fa-28/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
40.32 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1474 |
Faktúra |
14.01.2013 |
fa-29/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
3.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1478 |
Faktúra |
14.01.2013 |
fa-30/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
155.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1479 |
Faktúra |
10.01.2013 |
fa-31/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
35.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1480 |
Faktúra |
10.01.2013 |
fa-32/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
316.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
1481 |
Faktúra |
14.01.2013 |
fa-33/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
698.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-04 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.01.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 181 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |