1156 |
Faktúra |
03.10.2012 |
fa-816/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
109.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1157 |
Faktúra |
08.10.2012 |
fa-817/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
149.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1158 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-818/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
739.51 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1159 |
Faktúra |
09.10.2012 |
fa-819/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
616.06 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1160 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-820/12 |
elektrická energia 09/12 |
ZSE energia a.s. |
2623.75 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1161 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-821/12 |
prenájom plyn. fliaš 09/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
51.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1162 |
Faktúra |
08.10.2012 |
fa-822/12 |
odvoz odpadu 09/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
208.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10 |
|
1163 |
Faktúra |
03.10.2012 |
fa-823/12 |
nákup materiálu-závesný štítok |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
15.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
17332354
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1164 |
Faktúra |
08.10.2012 |
fa-824/12 |
nákup prací prášok |
Double N s r.o. |
1032.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1165 |
Faktúra |
09.10.2012 |
fa-825/12 |
oprava konvektomatu - sklo |
Sobolič Václav |
276.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1166 |
Faktúra |
09.10.2012 |
fa-829/12 |
služby BOZP III.štvrťrok |
Bezpečná práca BOZP spol. s r.o. |
972.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Bezpečná práca BOZP spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Pieskovcová 41, 841 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36822418
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1167 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-827/12 |
maľovanie priestorov |
Sajanová Kristína-NIKA |
1329.74 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41333098
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1168 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-828/12 |
oprava dlažby v kuchni |
Sajanová Kristína-NIKA |
1664.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41333098
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1169 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-829/12 |
vyúčtovanie plyn 09/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
265.30 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1170 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-830/12 |
telefónne poplatky 01.09.-30.09.12 |
Slovak Telecom a.s. |
264.07 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1171 |
Faktúra |
12.10.2012 |
fa-831/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
126.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1172 |
Faktúra |
12.10.2012 |
fa-832/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
266.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1173 |
Faktúra |
12.10.2012 |
fa-833/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
159.71 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1174 |
Faktúra |
11.10.2012 |
fa-834/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
1404.51 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1175 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-835/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.03 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 196 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |