1176 |
Faktúra |
11.10.2012 |
fa-836/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1596.34 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1177 |
Faktúra |
11.10.2012 |
fa-837/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
435.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1178 |
Faktúra |
11.10.2012 |
fa-838/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
69.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-16 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.10.12 |
|
1140 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-801/12 |
nákup benzínu |
Slovnaft a.s. |
47.73 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-15 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 15.10.12 |
|
1141 |
Faktúra |
10.10.2012 |
fa-802/12 |
vodné 18.08.-20.09.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1123.32 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-15 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 15.10.12 |
|
1121 |
Faktúra |
05.10.2012 |
fa-782/12 |
záloha plyn 10/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
6361.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1122 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-783/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
181.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1123 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-784/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1124 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-785/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
958.27 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1125 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-786/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
MIK s r.o. |
207.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1126 |
Faktúra |
26.09.2012 |
fa-787/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1140.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1127 |
Faktúra |
01.10.2012 |
fa-788/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
101.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1128 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-789/12 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
46.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1129 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-790/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1130 |
Faktúra |
01.10.2012 |
fa-791/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
179.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1131 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-792/12 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
132.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1132 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-793/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
86.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1133 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-794/12 |
prenájom nápojovej ambulancia 9/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35928182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1134 |
Faktúra |
27.09.2012 |
fa-795/12 |
revízie zariadení-plyn. a tlak. kotolňa |
Energoplyn spol. s r.o. |
1809.23 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35792965
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1135 |
Faktúra |
28.09.2012 |
fa-796/12 |
telefónne poplatky od 22.08.-21.09.12 |
Slovak Telecom a.s. |
156.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 197 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |