1136 |
Faktúra |
02.10.2012 |
fa-797/12 |
oprava a údržba počítačov a počítačových sietí |
AltControl s r.o. |
468.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1137 |
Faktúra |
01.10.2012 |
fa-798/12 |
nákup potravín |
Ryba s.r.o. |
127.50 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Ryba s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Košická 4, 825 15 Bratislava+ 30774756
|
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1138 |
Faktúra |
04.10.2012 |
fa-799/12 |
stočné od 19.06.-02.08.12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
1830.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1139 |
Faktúra |
04.10.2012 |
fa-800/12 |
servis výťahov 09/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-05 |
Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45598410
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.10.12 |
|
1035 |
Zmluva |
04.10.2012 |
zmluva-17/2012 |
dodávka mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
15273.84 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2012-10-04 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1115 |
Objednávka |
03.10.2012 |
obj-55/12 |
oprava výťahu |
MHLiftservis s. r. o. |
200.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-03 |
Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45598410
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1117 |
Objednávka |
03.10.2012 |
obj.56/12 |
oprava konvektomatu |
Sobolič Václav |
250.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-03 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1118 |
Objednávka |
03.10.2012 |
obj-57/12 |
oprava auta |
Benedikt Šišovič |
200.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-03 |
Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
12684988 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1113 |
Objednávka |
01.10.2012 |
obj-53/12 |
nákup šampionov |
Mykopesta |
40.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-01 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1114 |
Objednávka |
01.10.2012 |
obj-54/12 |
maľovanie priestorov |
Sajanová Kristína-NIKA |
1300.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-10-01 |
Názov dodávateľa: |
Sajanová Kristína-NIKA |
Adresa dodávateľa: |
Tatranská 32, 841 06 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41333098
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1096 |
Faktúra |
13.09.2012 |
fa-766/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1063.30 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1097 |
Faktúra |
13.09.2012 |
fa-767/12 |
nákup potravín |
Benedikt Šišovič |
843.98 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Benedikt Šišovič |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 2130 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
12684988 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1098 |
Faktúra |
17.09.2012 |
fa-768/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
5.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1099 |
Faktúra |
19.09.2012 |
fa-769/12 |
nákup materiálu-kancel.potreby |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
1437.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
17332354
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1100 |
Faktúra |
18.09.2012 |
fa-770/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
755.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1101 |
Faktúra |
18.09.2012 |
fa-771/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
748.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1102 |
Faktúra |
13.09.2012 |
fa-772/12 |
poistenie hnt. veci 17.1012-16.04.13 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
167.91 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1103 |
Faktúra |
18.09.2012 |
fa-773/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
589.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1104 |
Faktúra |
18.09.2012 |
fa-774/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
989.50 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
1105 |
Faktúra |
18.09.2012 |
fa-775/12 |
nákup potravín |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
534.33 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-09-28 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.09.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 198 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |