918 |
Faktúra |
02.08.2012 |
fa-604/12 |
vodné od 20.06.-19.07.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1053.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
919 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-605/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
126.02 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
920 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-606/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
535.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
921 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-607/12 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
103.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
922 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-608/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
174.54 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
923 |
Faktúra |
01.08.2012 |
fa-609/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
1128.02 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
924 |
Faktúra |
01.08.2012 |
fa-610/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
717.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
925 |
Faktúra |
01.08.2012 |
fa-611/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
1070.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
926 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-612/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
178.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
927 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-613/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
485.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
928 |
Faktúra |
31.07.2012 |
fa-614/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
639.35 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
929 |
Faktúra |
26.07.2012 |
fa-615/12 |
nákup potravín |
Arhtur Gilbord s r.o. |
70.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Arhtur Gilbord s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Cajlanská 121/1829, 902 01 Pezinok |
IČO dodávateľa: |
45706034 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
930 |
Faktúra |
02.08.2012 |
fa-616/12 |
nájomné nápoj.ambulancia 07/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35928182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
931 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-617/12 |
nákup ochrannej obuvi |
Double N s r.o. |
458.89 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.08.12 |
|
932 |
Faktúra |
09.08.2012 |
fa-618/12 |
nákup benzínu 08/12 |
Slovnaft a.s. |
123.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.08.12 |
|
933 |
Faktúra |
08.08.2012 |
fa-619/12 |
telefónne poplatky 01.07.-31.07.12 |
Slovak Telecom a.s. |
259.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.08.12 |
|
934 |
Faktúra |
08.08.2012 |
fa-620/12 |
revízie zariadení -elektroinštalácia |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
832.22 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.08.12 |
|
935 |
Faktúra |
09.08.2012 |
fa-621/12 |
vyúčtovanie plyn 07/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1217.87 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.08.12 |
|
936 |
Faktúra |
08.08.2012 |
fa-622/12 |
servis výťahov 07/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-21 |
Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45598410
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.08.12 |
|
903 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-589/12 |
záloha plyn 08/12 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2395.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-20 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 01.08.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 207 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |