Zoznam záznamov:










ID Typ Dátum Identifikátor Názov Dodávateľ Cena DPH Príloha
918 Faktúra 02.08.2012 fa-604/12 vodné od 20.06.-19.07.12 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1053.38 € s DPH
919 Faktúra 31.07.2012 fa-605/12 nákup potravín Bohuš Šesták 126.02 € s DPH
920 Faktúra 31.07.2012 fa-606/12 nákup potravín Bohuš Šesták 535.92 € s DPH
921 Faktúra 31.07.2012 fa-607/12 nákup potravín-mlieko Mabonex Slovakia spol. s r.o. 103.68 € s DPH
922 Faktúra 31.07.2012 fa-608/12 nákup potravín Demifood s r.o. 174.54 € s DPH
923 Faktúra 01.08.2012 fa-609/12 nákup potravín Milan Tóth 1128.02 € s DPH
924 Faktúra 01.08.2012 fa-610/12 nákup potravín Milan Tóth 717.14 € s DPH
925 Faktúra 01.08.2012 fa-611/12 nákup potravín Milan Tóth 1070.91 € s DPH
926 Faktúra 31.07.2012 fa-612/12 nákup potravín Demifood s r.o. 178.80 € s DPH
927 Faktúra 31.07.2012 fa-613/12 nákup potravín - mäso a mäsové výrobky Imrich Jurišta - Delikates 485.82 € s DPH
928 Faktúra 31.07.2012 fa-614/12 nákup potravín Demifood s r.o. 639.35 € s DPH
929 Faktúra 26.07.2012 fa-615/12 nákup potravín Arhtur Gilbord s r.o. 70.18 € s DPH
930 Faktúra 02.08.2012 fa-616/12 nájomné nápoj.ambulancia 07/12 JandB Unigue s r.o. 78.00 € s DPH
931 Faktúra 23.07.2012 fa-617/12 nákup ochrannej obuvi Double N s r.o. 458.89 € s DPH
932 Faktúra 09.08.2012 fa-618/12 nákup benzínu 08/12 Slovnaft a.s. 123.91 € s DPH
933 Faktúra 08.08.2012 fa-619/12 telefónne poplatky 01.07.-31.07.12 Slovak Telecom a.s. 259.96 € s DPH
934 Faktúra 08.08.2012 fa-620/12 revízie zariadení -elektroinštalácia K+K Elekktric, Pavol Kaláber 832.22 € bez DPH
935 Faktúra 09.08.2012 fa-621/12 vyúčtovanie plyn 07/12 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 1217.87 € s DPH
936 Faktúra 08.08.2012 fa-622/12 servis výťahov 07/12 MHLiftservis s. r. o. 79.67 € s DPH
903 Faktúra 12.07.2012 fa-589/12 záloha plyn 08/12 VO Slovenský plynárenský priemysel a.s. 2395.00 € s DPH
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 207 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA
Počet záznamov: 4988