853 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-543/12 |
oprava a údržba počítačov |
AltControl s r.o. |
313.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
854 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-544/12 |
elektrická energia 06/12 |
ZSE energia a.s. |
2608.43 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
855 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-545/12 |
vyúčtovanie plyn 06/12 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
366.65 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
856 |
Faktúra |
11.07.2012 |
fa-546/12 |
revízie zariadení-hasiace prístroje |
TG baumont s r.o. |
289.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
TG baumont s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 20, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
IČO dodávateľa: |
36710334 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.07.12 |
|
857 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-547/12 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
249.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
858 |
Faktúra |
17.07.2012 |
fa-548/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
736.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
859 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-549/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
860 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-550/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
162.29 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
861 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-551/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
862 |
Faktúra |
12.07.2012 |
fa-552/12 |
nákup potravín495,97 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
495.97 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
863 |
Faktúra |
11.07.2012 |
fa-553/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
272.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
864 |
Faktúra |
11.07.2012 |
fa-554/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1065.32 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
865 |
Faktúra |
10.07.2012 |
fa-555/12 |
nákup ochrannej obuvi |
Double N s r.o. |
2211.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.07.12 |
|
866 |
Faktúra |
18.07.2012 |
fa-556/12 |
pohrebné náklady Gál František |
Technické služby Stupava s r.o. |
714.19 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.07.12 |
|
867 |
Faktúra |
18.07.2012 |
fa-557/12 |
pohrebné náklady Obertová Helena |
Technické služby Stupava s r.o. |
650.78 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.07.12 |
|
868 |
Faktúra |
16.07.2012 |
fa-558/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
113.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
869 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-559/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
113.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
870 |
Faktúra |
19.07.2012 |
fa-560/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
675.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
871 |
Faktúra |
16.07.2012 |
fa-561/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
408.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
872 |
Faktúra |
23.07.2012 |
fa-562/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
399.73 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-08-02 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.07.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 209 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |