539 |
Faktúra |
12.04.2012 |
fa-276/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
892.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-18 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 18.04.2012 |
|
540 |
Faktúra |
11.04.2012 |
fa-277/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
119.95 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-18 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 18.04.2012 |
|
541 |
Faktúra |
12.04.2012 |
fa-278/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
338.69 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-18 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 18.04.2012 |
|
529 |
Objednávka |
11.04.2012 |
obj-19/12 |
oprava pračiek |
Dušan Rybár - opravy práčok |
430.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-18 |
Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11782030
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
516 |
Faktúra |
02.04.2012 |
fa-256/12 |
nákup čistiaich potrieb |
ANEX Ing. Mária Majerská |
136.50 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
ANEX Ing. Mária Majerská |
Adresa dodávateľa: |
Malženice 233, 919 29 Malženice |
IČO dodávateľa: |
30341710
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.04.2012 |
|
517 |
Faktúra |
27.02.2012 |
fa-257/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
141.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 13.04.2012 |
|
518 |
Faktúra |
11.04.2012 |
fa-258/12 |
servis výťahov 03/12 |
MHLiftservis s. r. o. |
79.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
MHLiftservis s. r. o. |
Adresa dodávateľa: |
Slowackého 58, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45598410
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
519 |
Faktúra |
12.04.2012 |
fa-259/12 |
revízie zariadenie-elektroinštalácie |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
275.53 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
520 |
Faktúra |
11.04.2012 |
fa-260/12 |
záloha plyn 4/12 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
1230.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
521 |
Faktúra |
11.04.2012 |
fa-261/12 |
nájomné plyn. fliaš 03/12 |
MESSER Tatragas s r.o. |
53.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
522 |
Faktúra |
11.04.2012 |
fa-262/12 |
nákup benzínu 03/12 |
Slovnaft a.s. |
31.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
523 |
Faktúra |
04.04.2012 |
fa-263/12 |
oprava dverí I.poschodie |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
30.50 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
524 |
Faktúra |
04.04.2012 |
fa-264/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
127.86 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
525 |
Faktúra |
04.04.2012 |
fa-265/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
1085.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
526 |
Faktúra |
04.04.2012 |
fa-266/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
148.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
527 |
Faktúra |
03.04.2012 |
fa-267/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
98.78 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-17 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.04.2012 |
|
473 |
Faktúra |
23.03.2012 |
fa-214/12 |
nákup benzínu 03/12 |
Slovnaft a.s. |
62.41 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 29.03.2012 |
|
474 |
Faktúra |
23.03.2012 |
fa-215/12 |
aktualizácia-Win-ambulancia |
SoftProgres s r.o. |
145.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
SoftProgres s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
E.Beluša 4, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
36250163
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 29.03.2012 |
|
475 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-216/12 |
záloha plyn 4/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
6746.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
476 |
Faktúra |
19.03.2012 |
fa-217/12 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
108.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 226 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |