Zoznam záznamov:










ID Typ Dátum Identifikátor Názov Dodávateľ Cena DPH Príloha
539 Faktúra 12.04.2012 fa-276/12 nákup potravín Milan Tóth 892.52 € s DPH
540 Faktúra 11.04.2012 fa-277/12 nákup potravín mlieko Rajo a.s. 119.95 € s DPH
541 Faktúra 12.04.2012 fa-278/12 nákup potravín mlieko Rajo a.s. 338.69 € s DPH
529 Objednávka 11.04.2012 obj-19/12 oprava pračiek Dušan Rybár - opravy práčok 430.00 € bez DPH
516 Faktúra 02.04.2012 fa-256/12 nákup čistiaich potrieb ANEX Ing. Mária Majerská 136.50 € s DPH
517 Faktúra 27.02.2012 fa-257/12 nákup potravín mlieko Rajo a.s. 141.12 € s DPH
518 Faktúra 11.04.2012 fa-258/12 servis výťahov 03/12 MHLiftservis s. r. o. 79.67 € s DPH
519 Faktúra 12.04.2012 fa-259/12 revízie zariadenie-elektroinštalácie K+K Elekktric, Pavol Kaláber 275.53 € bez DPH
520 Faktúra 11.04.2012 fa-260/12 záloha plyn 4/12 MO Slovenský plynárenský priemysel a.s. 1230.00 € s DPH
521 Faktúra 11.04.2012 fa-261/12 nájomné plyn. fliaš 03/12 MESSER Tatragas s r.o. 53.57 € s DPH
522 Faktúra 11.04.2012 fa-262/12 nákup benzínu 03/12 Slovnaft a.s. 31.56 € s DPH
523 Faktúra 04.04.2012 fa-263/12 oprava dverí I.poschodie K+K Elekktric, Pavol Kaláber 30.50 € bez DPH
524 Faktúra 04.04.2012 fa-264/12 nákup potravín Hydinár a.s. Gbely 127.86 € s DPH
525 Faktúra 04.04.2012 fa-265/12 nákup potravín Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. 1085.58 € s DPH
526 Faktúra 04.04.2012 fa-266/12 nákup potravín mlieko Rajo a.s. 148.18 € s DPH
527 Faktúra 03.04.2012 fa-267/12 nákup potravín mlieko Rajo a.s. 98.78 € s DPH
473 Faktúra 23.03.2012 fa-214/12 nákup benzínu 03/12 Slovnaft a.s. 62.41 € s DPH
474 Faktúra 23.03.2012 fa-215/12 aktualizácia-Win-ambulancia SoftProgres s r.o. 145.00 € s DPH
475 Faktúra 12.03.2012 fa-216/12 záloha plyn 4/12 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 6746.00 € s DPH
476 Faktúra 19.03.2012 fa-217/12 nákup potravín - vajcia LUMON združenie 108.00 € s DPH
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 226 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA
Počet záznamov: 4988