477 |
Faktúra |
13.03.2012 |
fa-218/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
504.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
478 |
Faktúra |
16.03.2012 |
fa-219/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
654.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
479 |
Faktúra |
15.03.2012 |
fa-220/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
314.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
480 |
Faktúra |
15.03.2012 |
fa-221/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
218.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
481 |
Faktúra |
16.03.2012 |
fa-222/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
164.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
482 |
Faktúra |
19.03.2012 |
fa-223/12 |
nákup potravín - mlieko-dobropis |
Rajo a.s. |
156.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
483 |
Faktúra |
19.03.2012 |
fa-224/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
91.73 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
484 |
Faktúra |
20.03.2012 |
fa-225/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
176.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
485 |
Faktúra |
15.03.2012 |
fa-226/12 |
nákup potravín |
Senická mliekáreň a.s. |
726.05 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Senická mliekáreň a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
IČO dodávateľa: |
31412092
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
486 |
Faktúra |
19.03.2012 |
fa-227/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
1.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
487 |
Faktúra |
14.03.2012 |
fa-.228/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
1145.41 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
488 |
Faktúra |
22.03.2012 |
fa-229/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
702.59 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
489 |
Faktúra |
22.03.2012 |
fa-230/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
965.69 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 03.04.2012 |
|
490 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-231/12 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
216.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
491 |
Faktúra |
02.04.2012 |
fa-232/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
997.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
492 |
Faktúra |
30.03.2012 |
fa-233/12 |
nákup čistiaich potrieb |
Banchem s r.o. |
231.70 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Banchem s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda |
IČO dodávateľa: |
36227901
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
493 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-234/12 |
opravné práce v kotolni |
Energoplyn spol. s r.o. |
1088.66 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35792965 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
494 |
Faktúra |
22.03.2012 |
fa-235/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1899.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
495 |
Faktúra |
29.03.2012 |
fa-236/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
103.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
496 |
Faktúra |
29.03.2012 |
fa-237/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
239.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 227 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |