469 |
Faktúra |
14.03.2012 |
fa-211/12 |
nákup potravín - mlieko |
Rajo a.s. |
129.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-28 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.03.2012 |
|
470 |
Faktúra |
22.03.2012 |
fa-212/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
706.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-28 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.03.2012 |
|
471 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-208/12 |
nákup etikiet-označenie odevov |
ZEDA s.r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-28 |
Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
IČO dodávateľa: |
36225185
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.03.2012 |
|
472 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-213/12 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
216.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-28 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.03.2012 |
|
457 |
Faktúra |
12.03.2012 |
fa-200/12 |
nákup etikiet-označenie odevov |
ZEDA s.r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
IČO dodávateľa: |
36225185
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.03.2012 |
|
459 |
Faktúra |
14.03.2012 |
fa-201/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
797.79 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
460 |
Faktúra |
15.03.2012 |
fa-202/12 |
poistenie hnuteľných vecí |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
167.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
461 |
Faktúra |
15.03.2012 |
fa-203/12 |
poistenie budov |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
2261.87 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Štúrová ul. č. 7, 042 70 Košice |
IČO dodávateľa: |
00151700
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
462 |
Faktúra |
20.03.2012 |
fa-204/12 |
počítačové služby |
AltControl s r.o. |
224.19 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
463 |
Faktúra |
20.03.2012 |
fa-205/12 |
skládkovanie odpadu 02/12 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
202.88 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
464 |
Faktúra |
15.03.2012 |
fa-206/12 |
havarijné poistenie-prívesný vozíl |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
24.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00585441
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
465 |
Faktúra |
15.03.2012 |
fa-207/12 |
elektrická energia 02/12 |
ZSE energia a.s. |
3462.79 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-27 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.03.2012 |
|
528 |
Objednávka |
16.03.2012 |
obj-18/12 |
Wim-ambulancia- aktualizácia |
SoftProgres s r.o. |
145.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-19 |
Názov dodávateľa: |
SoftProgres s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
E.Beluša 4, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
36250163
|
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr.Mária Fléglová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
hlavná sestra |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
440 |
Faktúra |
06.03.2012 |
fa-183/12 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
441 |
Faktúra |
01.03.2012 |
fa-184/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
554.77 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
442 |
Faktúra |
02.03.2012 |
fa-185/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Milan Tóth |
132.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
443 |
Faktúra |
06.03.2012 |
fa-186/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
833.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
444 |
Faktúra |
09.03.2012 |
fa-187/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
858.06 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
445 |
Faktúra |
02.03.2012 |
fa-188/12 |
nákup potravín - šúlance |
Demifood s r.o. |
49.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
446 |
Faktúra |
08.03.2012 |
fa-189/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
157.15 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-16 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.03.2012 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 229 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |