497 |
Faktúra |
29.03.2012 |
fa-238/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
742.45 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
498 |
Faktúra |
30.03.2012 |
fa-239/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
666.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
499 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-240/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
846.97 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
500 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-241/12 |
nákup potravín - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
517.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
501 |
Faktúra |
23.03.2012 |
fa-242/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
825.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
502 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-243/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
0.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cekrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
503 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-244/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
127.01 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
504 |
Faktúra |
23.03.2012 |
fa-245/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
505 |
Faktúra |
28.03.2012 |
fa-246/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
197.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
506 |
Faktúra |
28.03.2012 |
fa-247/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
140.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
507 |
Faktúra |
26.03.2012 |
fa-248/12 |
telefónne poplatky22.02.-21.03.20122 |
Slovak Telecom a.s. |
144.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
508 |
Faktúra |
30.03.2012 |
fa-249/12 |
odvoz odpadu 03/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
366.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
509 |
Faktúra |
03.04.2012 |
fa-250/12 |
odvoz odpadu 03/12 |
Technické služby Stupava s r.o. |
52.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
511 |
Faktúra |
03.04.2012 |
fa-251/12 |
prenájom nápoj.ambulancia 03/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35928182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
512 |
Faktúra |
03.04.2012 |
fa-252/12 |
vodné 18.02.-21.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
1171.39 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
513 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-253/12 |
nákup potravín - mliečne výrobky |
Syráreň Havran a.s. |
1625.03 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Syráreň Havran a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
IČO dodávateľa: |
46475419
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
514 |
Faktúra |
27.03.2012 |
fa-254/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
234.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
515 |
Faktúra |
30.03.2012 |
fa-255/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-04-10 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.04.2012 |
|
467 |
Faktúra |
14.03.2012 |
fa-209/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
904.39 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-28 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.03.2012 |
|
468 |
Faktúra |
14.03.2012 |
fa-210/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
45.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-03-28 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.03.2012 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 228 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |