3000 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-360/14 |
oprava umývačky |
Sobolič Václav |
193.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-23 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.6.2014 |
|
3001 |
Faktúra |
13.06.2014 |
fa-361/14 |
dopravné výkony - smeti |
Technické služby Stupava s r.o. |
264.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-23 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.6.2014 |
|
3002 |
Faktúra |
16.06.2014 |
fa-362/14 |
odvoz kuchynského odpadu 5/14 |
INTA, s.r.o. |
199.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-23 |
Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
IČO dodávateľa: |
34129863
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.6.2014 |
|
2983 |
Faktúra |
30.04.2014 |
fa-343/14 |
oprava plynového agregátu v práčovni |
OPRaS-TZ, s.r.o. |
714.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
OPRaS-TZ, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
M.Gorkého 2064/3, 917 02 Trnava |
IČO dodávateľa: |
36223468
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2984 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-344/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
106.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2985 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-345/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
611.57 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2986 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-346/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
682.79 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2987 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-347/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1274.93 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2988 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-348/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
130.32 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2989 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-349/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
435.97 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2990 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-350/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
466.62 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2991 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-351/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
319.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2992 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-352/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
138.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2993 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-353/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
61.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2994 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-354/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1104.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2995 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-355/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
73.73 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2996 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-356/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
129.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2997 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-357/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
451.72 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2998 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-358/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
396.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 19.6.2014 |
|
2981 |
Zmluva |
19.06.2014 |
zmluva - 3/2014 |
čistiace výrobky |
Nemček GaR s.r.o. |
35550.52 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2014-06-19 |
Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
IČO dodávateľa: |
46352295 |
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 108 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |