2971 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-333/14 |
prenájom plynových fliaš 5/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
72.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2972 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-334/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
11.70 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2973 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-335/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
97.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2974 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-336/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
182.29 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2975 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-337/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
73.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2976 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-338/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
74.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2977 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-339/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
394.10 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2978 |
Faktúra |
02.06.2014 |
fa-340/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
106.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2979 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-341/14 |
vyúčtovanie plyn VO 5/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
194.77 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2980 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-342/14 |
servisné služby práčovňa |
Energoplyn spol. s r.o. |
435.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-17 |
Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35792965
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.6.2014 |
|
2970 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-332/14 |
záloha plyn MO 6/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
179.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-16 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.6.2014 |
|
3003 |
Objednávka |
13.06.2014 |
obj-41/14 |
oprava plyn.kotla - kuchyňa |
Sobolič Václav |
773.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-13 |
Názov dodávateľa: |
Sobolič Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3004 |
Objednávka |
13.06.2014 |
obj-42/14 |
oprava práčok |
Dušan Rybár - opravy práčok |
182.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-13 |
Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11782030
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.ús |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2964 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-326/14 |
servis pc, nákup - pc zostava, multif.tlačiar. |
AltControl s r.o. |
740.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-12 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.6.2014 |
|
2965 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-327/14 |
nákup - pracovná obuv, plášť do dažďa |
Milan Hason - RETMON |
60.31 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-12 |
Názov dodávateľa: |
Milan Hason - RETMON |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavoa 2697/10A, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34913050
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.6.2014 |
|
2966 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-328/14 |
služby technika BOZP 5/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-12 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.6.2014 |
|
2967 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-329/14 |
benzín 5/14 |
Slovnaft a.s. |
153.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-12 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.6.2014 |
|
2968 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-330/14 |
revízie plyn. kotolní |
Energoplyn spol. s r.o. |
1089.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-12 |
Názov dodávateľa: |
Energoplyn spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Nobelova 34, 836 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35792965
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.6.2014 |
|
2969 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-331/14 |
telefón, internet 5/14 |
Slovak Telecom a.s. |
244.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-12 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.6.2014 |
|
3009 |
Faktúra |
10.06.2014 |
fa-364/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
327.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-06-10 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 26.6.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 109 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |