2646 |
Faktúra |
27.01.2014 |
fa-51/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
689.65 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2647 |
Faktúra |
05.02.2014 |
fa-52/14 |
plyn záloha 2/14 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2157.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2648 |
Faktúra |
05.02.2014 |
fa-53/14 |
dopravné výkony smeti |
Technické služby Stupava s r.o. |
315.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2649 |
Faktúra |
27.01.2014 |
fa-54/14 |
telefón.poplatky 22.12.-21.1.14 |
Slovak Telecom a.s. |
154.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2650 |
Faktúra |
29.01.2014 |
fa-55/14 |
nákup - prací prášok |
Double N s r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2651 |
Faktúra |
06.02.2014 |
fa-56/14 |
prenájom plyn. fliaš 1/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
60.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2652 |
Faktúra |
30.01.2014 |
fa-57/14 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
259.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2653 |
Faktúra |
30.01.2014 |
fa-58/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1228.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2654 |
Faktúra |
29.01.2014 |
fa-59/14 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
44.35 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2655 |
Faktúra |
29.01.2014 |
fa-60/14 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
95.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2656 |
Faktúra |
29.01.2014 |
fa-61/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
339.46 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2657 |
Faktúra |
06.02.2014 |
fa-62/14 |
služby BOZP 1/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2658 |
Faktúra |
22.01.2014 |
fa-63/14 |
poplatky za vedenie účtu |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
12.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-12 |
Názov dodávateľa: |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
Adresa dodávateľa: |
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31336976
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.2.2014 |
|
2637 |
Faktúra |
07.02.2014 |
fa-42/14 |
služby - školenie |
Centrum MEMORY |
300.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-11 |
Názov dodávateľa: |
Centrum MEMORY |
Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31821791 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.2.2014 |
|
2626 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-31/14 |
záloha plyn 02/14 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
9591.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2627 |
Faktúra |
15.01.2014 |
fa-32/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
647.89 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2628 |
Faktúra |
15.01.2014 |
fa-33/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
79.06 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2629 |
Faktúra |
15.01.2014 |
fa-34/14 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
211.47 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2630 |
Faktúra |
14.01.2014 |
fa-35/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Ryba Žilina s.r.o. |
1279.25 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
2631 |
Faktúra |
15.01.2014 |
fa-36/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
495.06 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-02-06 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 6.2.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 125 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |