2620 |
Faktúra |
22.01.2014 |
fa-26/14 |
vodné od 29.11.13-31.12.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
639.43 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35850370
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2621 |
Faktúra |
22.01.2014 |
fa-27/14 |
služby BOZP 10/13 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-28 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2616 |
Faktúra |
13.01.2014 |
fa-22/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
108.30 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-27 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.1.2014 |
|
2612 |
Objednávka |
27.01.2014 |
obj-6/14 |
služby - presťahovanie a preprava nábytku |
SKS STAHOVANIE s.r.o. |
216.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-27 |
Názov dodávateľa: |
SKS STAHOVANIE s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
46895876 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2602 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-9/14 |
odber kuchynského odpadu |
INTA, s.r.o. |
38.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
IČO dodávateľa: |
34129863
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2603 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-10/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2604 |
Faktúra |
14.01.2014 |
fa-11/14 |
elektrická energia 12/13 |
ZSE energia a.s. |
3098.81 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2605 |
Faktúra |
14.01.2014 |
fa-12/14 |
vyúčtovanie plyn 12/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2644.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
23.1.2014 |
|
2606 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-13/14 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
21.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2607 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-14/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
821.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2608 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-15/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
351.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2609 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-16/14 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
32.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2610 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-17/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1286.93 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2611 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-18/14 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
142.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-23 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 23.1.2014 |
|
2601 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-8/14 |
čistenie kanalizácie |
Eva Fratričová |
89.71 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-22 |
Názov dodávateľa: |
Eva Fratričová |
Adresa dodávateľa: |
Duvažská 25, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
34983848
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.1.2014 |
|
2593 |
Objednávka |
22.01.2014 |
obj-5/14 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
95.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-22 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
2600 |
Faktúra |
17.01.2014 |
fa-7/14 |
záloha plyn 01/14 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
11448.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-20 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 20.1.2014 |
|
2595 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-2/14 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Imrich Jurišta - Delikates |
887.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-16 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.1.2014 |
|
2596 |
Faktúra |
02.01.2014 |
fa-3/14 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
434.43 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-16 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.1.2014 |
|
2597 |
Faktúra |
09.01.2014 |
fa-4/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
277.61 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-01-16 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 16.1.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 127 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |