1908 |
Faktúra |
29.05.2013 |
fa-396/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
511.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.06.13 |
|
1909 |
Faktúra |
30.05.2013 |
fa-397/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
528.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
IČO dodávateľa: |
45257990
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.06.13 |
|
1910 |
Faktúra |
30.05.2013 |
fa-398/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
483.94 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.06.13 |
|
1911 |
Faktúra |
04.06.2013 |
fa-399/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
954.98 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.06.13 |
|
1912 |
Faktúra |
04.06.2013 |
fa-400/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
140.35 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.06.13 |
|
1913 |
Faktúra |
30.05.2013 |
fa-401/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
2119.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
IČO dodávateľa: |
45257990
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.06.13 |
|
1866 |
Zmluva |
12.06.2013 |
zmluva-9/2013 |
dodatok č.2 - dodávka plynu MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
20000.00 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
účinnosť 01.01.2014 |
|
1868 |
Zmluva |
12.06.2013 |
zmluva-10/2013 |
dodatok k zmluve o dodávke plynu VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
120000.00 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-06-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
účinnosť zmluvy 01.01.2014 |
|
1865 |
Zmluva |
10.06.2013 |
zmluva-8/2013 |
dodatok k zmluve na dodávku potravín |
Bohuš Šesták |
3160.70 € |
bez DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2013-06-11 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1905 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-393/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-07 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.06.13 |
|
1906 |
Faktúra |
31.05.2013 |
fa-394/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
396.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-07 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.06.13 |
|
1883 |
Faktúra |
28.05.2013 |
fa-371/13 |
telefónne poplatky od 22.04.-21.05.13 |
Slovak Telecom a.s. |
149.83 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1884 |
Faktúra |
27.05.2013 |
fa-372/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
96.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1885 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-373/13 |
nákup potravín |
Gastro-max s r.o. |
358.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
Gastro-max s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Pri mlyne 5206/1, 9025 03 Pezinok |
IČO dodávateľa: |
45339571
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1886 |
Faktúra |
20.05.2013 |
fa-374/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
136.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1887 |
Faktúra |
26.05.2013 |
fa-375/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1888 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-376/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
536.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1889 |
Faktúra |
20.05.2013 |
fa-377/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
69.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1890 |
Faktúra |
22.05.2013 |
fa-378/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
127.13 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
1891 |
Faktúra |
22.05.2013 |
fa-379/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
541.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-06-05 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.06.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 161 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |