1806 |
Faktúra |
16.04.2013 |
fa-315/13 |
záloha plyn 05/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
4792.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1807 |
Faktúra |
26.04.2013 |
fa-316/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
467.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1808 |
Faktúra |
24.04.2013 |
fa-317/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1402.02 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1809 |
Faktúra |
29.04.2013 |
fa-318/13 |
nákup potravín mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
155.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1810 |
Faktúra |
29.04.2013 |
fa-319/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
893.09 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1811 |
Faktúra |
29.04.2013 |
fa-320/13 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
130.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1812 |
Faktúra |
29.04.2013 |
fa-321/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
102.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1813 |
Faktúra |
29.04.2013 |
fa-322/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
4.75 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1815 |
Faktúra |
02.05.2013 |
fa-324/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
194.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1816 |
Faktúra |
29.04.2013 |
fa-325/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
917.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1817 |
Faktúra |
02.05.2013 |
fa-326/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
588.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1818 |
Faktúra |
02.05.2013 |
fa-327/13 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
976.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1819 |
Faktúra |
14.05.2013 |
fa-328/13 |
odvoz odpadu 04/13 |
Technické služby Stupava s r.o. |
262.85 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1820 |
Faktúra |
13.05.2013 |
fa-329/13 |
služby BOZP 04/13 |
B.P.O. s. r. o |
652.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-14 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 14.05.13 |
|
1869 |
Objednávka |
13.05.2013 |
obj-25/13 |
nákup DVD |
Kvatro Comp. s.r.o. |
43.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-13 |
Názov dodávateľa: |
Kvatro Comp. s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Saratovská 26, 841 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35888024 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1755 |
Objednávka |
09.05.2013 |
obj-22/13 |
nákup potravín |
Gastro-max s r.o. |
360.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-09 |
Názov dodávateľa: |
Gastro-max s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Pri mlyne 5206/1, 9025 03 Pezinok |
IČO dodávateľa: |
45339571 |
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1756 |
Objednávka |
09.05.2013 |
obj-23/13 |
nákup potravín-šampióny |
Mykopesta |
50.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-09 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca strav.prevádz |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1757 |
Objednávka |
09.05.2013 |
obj-24/13 |
nákup materiálu |
ŠOTO s r.o. |
400.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-09 |
Názov dodávateľa: |
ŠOTO s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Žilinská 18, 811 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31319297
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci tech.prev.úse |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
1801 |
Faktúra |
06.06.2013 |
fa-310/13 |
záloha plyn 05/13 MO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
455.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-07 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.05.13 |
|
1802 |
Faktúra |
23.04.2013 |
fa-311/13 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
43.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-05-07 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 07.05.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 165 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |