1569 |
Faktúra |
04.02.2013 |
fa-114/12 |
nákup potravín |
Inmedia spol. s r.o. |
58.68 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
Názov dodávateľa: |
Inmedia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
nám. SNP 11, 960 01 Zvolen |
IČO dodávateľa: |
36019208
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
1570 |
Faktúra |
05.02.2013 |
fa-115/13 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov |
MIK s r.o. |
458.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
Názov dodávateľa: |
MIK s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hollého 1999/3, 927 05 Šaľa |
IČO dodávateľa: |
34099514
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
1571 |
Faktúra |
12.02.2013 |
fa-116/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
190.08 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
1572 |
Faktúra |
05.02.2013 |
fa-117/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
114.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-19 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 18.02.13 |
|
1514 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-61/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
235.44 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1515 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-62/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
34.56 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1516 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-63/13 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1426.36 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1517 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-64/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
680.45 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1518 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-65/13 |
nákup potravín-mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
115.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1519 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-66/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
169.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1520 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-67/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
540.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1521 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-68/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
52.55 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1522 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-69/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1523 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-70/13 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
158.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1524 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-71/13 |
záloha plyn 02/13 VO |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
10690.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1525 |
Faktúra |
18.02.2013 |
72/13 |
školenievzdelávací kurz |
Memory s r.o. |
300.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Memory s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynarovičová 21 851 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31821791
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 05.02.13 |
|
1527 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-74/13 |
nákup potravín |
Roman Petráš |
221.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Roman Petráš |
Adresa dodávateľa: |
Pod záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín |
IČO dodávateľa: |
45257990
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
1528 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-75/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
487.55 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
1529 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-73/13 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
118.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
1530 |
Faktúra |
18.02.2013 |
fa-76/13 |
nákup potravín |
Bohuš Šesták |
207.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2013-02-18 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.02.13 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 177 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |