800 |
Faktúra |
27.06.2012 |
fa-497/12 |
telefónne poplatky 22.05.-21.06.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
65.71 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 09.07.12 |
|
801 |
Faktúra |
22.06.2012 |
fa-498/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
105.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
802 |
Faktúra |
22.06.2012 |
fa-499/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
546.76 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
803 |
Faktúra |
22.06.2012 |
fa-500/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
49.99 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
804 |
Faktúra |
06.07.2012 |
fa-501/12 |
nájomné nápoj.ambulancia 06/12 |
JandB Unigue s r.o. |
78.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
JandB Unigue s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Sabinovská 14 821 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35928182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
805 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-502/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
3.23 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
806 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-503/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
983.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
807 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-504/12 |
nákup potravín |
Milan Tóth |
950.49 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Milan Tóth |
Adresa dodávateľa: |
Kukučínova 10, 831 03 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11649771
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
808 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-505/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
810 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-506/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
688.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
811 |
Faktúra |
28.06.2012 |
fa-507/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
119.45 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
812 |
Faktúra |
03.07.2012 |
fa-508/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
127.06 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
813 |
Faktúra |
02.07.2012 |
fa-509/12 |
vyčistenie sedimentačnej šachty |
JaKa, Repair, s.r.o. |
330.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-12 |
Názov dodávateľa: |
JaKa, Repair, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 831 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35890177 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.07.12 |
|
743 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-448/12 |
vyúčtovanie plyn 05/12-dobropis |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
677.64 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 21.06.12 |
|
744 |
Faktúra |
12.06.2012 |
fa-449/12 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
113.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
745 |
Faktúra |
12.06.2012 |
fa-450/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výroby |
Imrich Jurišta - Delikates |
300.73 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
746 |
Faktúra |
15.05.2012 |
fa-451/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
470.78 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
748 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-452/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
393.62 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
749 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-453/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
908.77 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
750 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-454/12 |
nákup potravín |
Syráreň Havran a.s. |
1645.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Syráreň Havran a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
IČO dodávateľa: |
46475419
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 213 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |