751 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-455/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
155.23 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
752 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-456/12 |
nákup potravín |
Syráreň Havran a.s. |
665.84 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Syráreň Havran a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1339, 905 27 Senica |
IČO dodávateľa: |
46475419
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
753 |
Faktúra |
14.06.2012 |
fa-457/12 |
nákup potravín |
Hydinár a.s. Gbely |
118.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
754 |
Faktúra |
12.06.2012 |
fa-458/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1092.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
755 |
Faktúra |
12.06.2012 |
fa-459/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
1.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
756 |
Faktúra |
14.06.2012 |
fa-460/12 |
nákup potravín |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
18.24 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Cesta mládeže 12, 901 01 Malacky |
IČO dodávateľa: |
31412955
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
757 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-461/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
758 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-462/12 |
skládkovanie odpadu 05/15 |
Mesto Stupava-mestský úrad |
323.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Mesto Stupava-mestský úrad |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
00305081
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
759 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-463/12 |
deratizácia vnútorná, vonjakšia |
Igor Holeš |
980.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Igor Holeš |
Adresa dodávateľa: |
Šusteková 22, 851 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35147849
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
760 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-464/12 |
revízie komínov a dymovodov |
Václav Masarovič |
61.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Václav Masarovič |
Adresa dodávateľa: |
ul. Na zahumní 15, Zohor |
IČO dodávateľa: |
17756863
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
761 |
Faktúra |
14.06.2012 |
fa-465/12 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
535.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
762 |
Faktúra |
14.06.2012 |
fa-466/12 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1198.69 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
763 |
Faktúra |
14.06.2012 |
fa-467/12 |
nákup čistiacich potrieb |
Double N s r.o. |
1296.78 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Double N s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35848901 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
764 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-468/12 |
revízie zariadení -elektroinštalácia |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
630.11 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
765 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-469/12 |
revízie zariadení -elektroinštalácia |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
370.16 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
766 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-470/12 |
revízie zariadení -elektroinštalácia |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
397.93 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
767 |
Faktúra |
15.06.2012 |
fa-471/12 |
revízie zariadení -elektroinštalácia |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
358.86 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elekktric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
768 |
Faktúra |
14.06.2012 |
fa-472/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
769.70 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
769 |
Faktúra |
13.06.2012 |
fa-473/12 |
nákup potravín mlieko |
Rajo a.s. |
148.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 22.06.12 |
|
772 |
Faktúra |
18.06.2012 |
fa-474/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
173.88 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-07-11 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.06.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 214 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |