794 |
Objednávka |
28.06.2012 |
obj-39/12 |
vyčistenie šachty lapač tukov |
JaKa, Repair, s.r.o. |
330.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-28 |
Názov dodávateľa: |
JaKa, Repair, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Račianska 63, 831 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35890177 |
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
742 |
Objednávka |
25.06.2012 |
obj-38/12 |
oprava pračky Primus |
Dušan Rybár - opravy práčok |
400.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-25 |
Názov dodávateľa: |
Dušan Rybár - opravy práčok |
Adresa dodávateľa: |
Topolčianská 33, 851 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11782030
|
Meno zodpovednej osoby: |
Vladimír Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.prev.tech.úseku |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
737 |
Zmluva |
21.06.2012 |
zmluva-12/2012 |
nákup potravín - mliečne výrobky |
Bohuš Šesták |
26884.98 € |
s DPH |
 |
Zverejnené dňa: |
2012-06-21 |
Názov dodávateľa: |
Bohuš Šesták |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta |
IČO dodávateľa: |
30109809
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
741 |
Objednávka |
20.06.2012 |
obj-37/12 |
hudobná produkcia |
Exhederis Peter Vagač |
120.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-20 |
Názov dodávateľa: |
Exhederis Peter Vagač |
Adresa dodávateľa: |
Hlavná 56, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34541527 |
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
687 |
Faktúra |
04.06.2012 |
fa-399/12 |
školenie-štandardy kvality |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
360.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
Adresa dodávateľa: |
Františkánska č.2, 811 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
30812682 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
688 |
Faktúra |
06.06.2012 |
fa-400/12 |
oprava a údržba počítačov |
AltControl s r.o. |
279.50 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
689 |
Faktúra |
25.05.2012 |
fa-401/12 |
nákup kancelárskych potrieb |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
955.37 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
IPOS-kancelárske potreby spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Radničné nám. 4, 821 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
17332354
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
690 |
Faktúra |
30.05.2012 |
fa-402/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
148.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
691 |
Faktúra |
29.05.2012 |
fa-403/12 |
nákup potravín-vajcia |
LUMON združenie |
129.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
692 |
Faktúra |
24.05.2012 |
fa-404/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
665.46 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
693 |
Faktúra |
24.05.2012 |
fa-405/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
582.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
694 |
Faktúra |
29.05.2012 |
fa-406/12 |
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
819.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
695 |
Faktúra |
21.05.2012 |
fa-407/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
898.14 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
696 |
Faktúra |
21.05.2012 |
fa-408/12 dobropis |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
23.52 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
697 |
Faktúra |
21.05.2012 |
fa-409/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
322.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
698 |
Faktúra |
30.05.2012 |
fa-410/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
1106.21 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
699 |
Faktúra |
16.05.2012 |
fa-411/12 |
záloha plyn 06/12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
3072.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
700 |
Faktúra |
29.05.2012 |
fa-412/12 |
nákup potravín |
Demifood s r.o. |
201.22 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Demifood s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové mesto nad Váhom |
IČO dodávateľa: |
36324124
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
701 |
Faktúra |
25.05.2012 |
fa-413/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
112.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
702 |
Faktúra |
30.05.2012 |
fa-414/12 |
nákup potravín-mlieko |
Rajo a.s. |
148.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2012-06-18 |
Názov dodávateľa: |
Rajo a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Studená 35, 823 55 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31329519
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 08.06.12 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 216 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |