3439 |
Faktúra |
27.11.2014 |
fa-746/14 |
nákup - skrine |
IKEA Bratislava s.r.o. |
2472.50 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-28 |
Názov dodávateľa: |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.11.2014 |
|
3441 |
Faktúra |
27.11.2014 |
fa-747/14 |
preprava nakúpených skrÃň |
IKEA Bratislava s.r.o. |
25.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-28 |
Názov dodávateľa: |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 28.11.2014 |
|
3496 |
Objednávka |
28.11.2014 |
obj-73/14 |
nákup potravÃn - Å¡ampióny |
Mykopesta |
22.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-28 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
Zuzana Hájková |
Funkcia zodpovednej osoby: |
ved.strav.prevádzky |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3421 |
Faktúra |
25.11.2014 |
fa-742/14 |
zneškodnenie odpadu |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
266.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-27 |
Názov dodávateľa: |
A.S.A. Slovensko s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Bratislavská 18, 900 51 Zohor |
IČO dodávateľa: |
31318762
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.2014 |
|
3423 |
Faktúra |
25.11.2014 |
fa-744/14 |
odvoz kuchynského odpadu 10/14 |
INTA, s.r.o. |
199.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-27 |
Názov dodávateľa: |
INTA, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rybárska 758/18, 911 01 TrenÄÃn |
IČO dodávateľa: |
34129863
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 27.11.2014 |
|
3432 |
Objednávka |
25.11.2014 |
obj-68/14 |
nákup - prac.odevy a prac.obuv |
L-TEX com s.r.o. |
2732.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-25 |
Názov dodávateľa: |
L-TEX com s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
M.Rázusa 3, 911 01 TrenÄÃn |
IČO dodávateľa: |
36755800
|
Meno zodpovednej osoby: |
Marta OndroviÄová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúca sestra |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3410 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-731/14 |
nákup potravÃn |
Ryba Žilina s.r.o. |
257.33 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3411 |
Faktúra |
19.11.2014 |
fa-732/14 |
oprava - kuchyňa |
SoboliÄ Václav |
567.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
SoboliÄ Václav |
Adresa dodávateľa: |
Kasárenská 66 900 65 Záhorská ves |
IČO dodávateľa: |
14140837
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3412 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-733/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
796.18 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3413 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-734/14 |
nákup potravÃn |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
302.17 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3414 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-735/14 |
nákup potravÃn |
Ryba Žilina s.r.o. |
97.42 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3415 |
Faktúra |
04.11.2014 |
f-a736/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
616.16 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3416 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-737/14 |
nákup potravÃn - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
337.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3417 |
Faktúra |
03.11.2014 |
fa-738/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Imrich Jurišta - Delikates |
689.04 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Imrich Jurišta - Delikates |
Adresa dodávateľa: |
Suchohradská l, 841 04 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
32130899
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3418 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-739/14 |
nákup potravÃn |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
454.61 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3419 |
Faktúra |
04.11.2014 |
fa-740/14 |
nákup potravÃn - mäso, mäsové výrobky |
Hydinár a.s. Gbely |
151.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Hydinár a.s. Gbely |
Adresa dodávateľa: |
Čsl. armády 1403, 908 45 Gleby |
IČO dodávateľa: |
31421792
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3420 |
Faktúra |
18.11.2014 |
fa-741/14 |
servisný poplatok - satel.televÃzia skylink |
Satelitná televÃzia Skylink |
19.20 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-24 |
Názov dodávateľa: |
Satelitná televÃzia Skylink |
Adresa dodávateľa: |
P.O.BOX 11, 02204 ÄŒadca 4 |
IČO dodávateľa: |
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 24.11.2014 |
|
3402 |
Faktúra |
06.11.2014 |
fa-723/14 |
nákup nemocniÄných noÄných stolÃkov |
Sanimat s.r.o. |
1852.50 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
Názov dodávateľa: |
Sanimat s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Betliarska 3741/9, 951 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36335720
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
3403 |
Faktúra |
14.11.2014 |
fa-724/14 |
dopravné výkony - smeti 10/14 |
Technické služby Stupava s r.o. |
270.01 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
3404 |
Faktúra |
14.11.2014 |
fa-725/14 |
elektrická energia 10/14 |
ZSE energia a.s. |
2652.92 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-11-21 |
Názov dodávateľa: |
ZSE energia a.s. |
Adresa dodávateľa: |
ÄŒulenova Ä. 6, 816 47 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36677281
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 21.11.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 87 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |