3256 |
Objednávka |
19.09.2014 |
obj-56/14 |
pilnicke a zeriav.prace pri likvid.spadnut.stromu |
HERMAN Miroslava |
480.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
Názov dodávateľa: |
HERMAN Miroslava |
Adresa dodávateľa: |
Nová 247/59, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
37026470 |
Meno zodpovednej osoby: |
VladimÃr Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.à |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3353 |
Objednávka |
19.09.2014 |
obj-57/14 |
etikety |
ZEDA s.r.o. |
62.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
Názov dodávateľa: |
ZEDA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
IČO dodávateľa: |
3622518
|
Meno zodpovednej osoby: |
VladimÃr Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.à |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3354 |
Objednávka |
19.09.2014 |
obj-58/14 |
prepravné (dary) |
Mgr.Katona Koloman |
40.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-19 |
Názov dodávateľa: |
Mgr.Katona Koloman |
Adresa dodávateľa: |
KalinÄiaková 22, 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
35307111
|
Meno zodpovednej osoby: |
VladimÃr Sorád |
Funkcia zodpovednej osoby: |
vedúci prev.-tech.à |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3255 |
Objednávka |
18.09.2014 |
obj-55/14 |
externá supervízia |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
990.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-18 |
Názov dodávateľa: |
Rada pre poradenstvo v soc.práci |
Adresa dodávateľa: |
Františkánska č.2, 811 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
30812682
|
Meno zodpovednej osoby: |
Mgr. Beata Danášová |
Funkcia zodpovednej osoby: |
personalista |
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
|
|
3210 |
Faktúra |
28.08.2014 |
fa-552/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
518.83 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3211 |
Faktúra |
19.08.2014 |
fa-553/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
157.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3212 |
Faktúra |
18.09.2014 |
fa-554/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
1262.07 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3213 |
Faktúra |
19.08.2014 |
fa-555/14 |
nákup potravín |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
461.72 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Zeleninári-Tomáš Kubinec |
Adresa dodávateľa: |
Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
41635558 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3214 |
Faktúra |
27.08.2014 |
fa-556/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
511.96 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3215 |
Faktúra |
25.08.2014 |
fa-557/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
231.74 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3216 |
Faktúra |
25.08.2014 |
fa-558/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
432.88 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3217 |
Faktúra |
22.08.2014 |
fa-559/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
457.79 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3218 |
Faktúra |
20.08.2014 |
fa-560/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
116.59 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3219 |
Faktúra |
05.09.2014 |
fa-561/14 |
prenájom plynových fliaš 8/14 |
MESSER Tatragas s r.o. |
72.91 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-17 |
Názov dodávateľa: |
MESSER Tatragas s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
00685852
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 17.9.2014 |
|
3206 |
Faktúra |
18.08.2014 |
fa-548/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
412.13 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-12 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.9.2014 |
|
3207 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-549/14 |
nákup potravín - šampióny |
Mykopesta |
21.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-12 |
Názov dodávateľa: |
Mykopesta |
Adresa dodávateľa: |
nová 329 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
34103139
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.9.2014 |
|
3208 |
Faktúra |
05.09.2014 |
fa-550/14 |
služby technika BOZP 8/14 |
B.P.O. s. r. o |
324.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-12 |
Názov dodávateľa: |
B.P.O. s. r. o |
Adresa dodávateľa: |
Arménska 4, 821 07 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35853565 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.9.2014 |
|
3209 |
Faktúra |
11.09.2014 |
fa-551/14 |
telefón, internet 8/14 |
Slovak Telecom a.s. |
243.72 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-12 |
Názov dodávateľa: |
Slovak Telecom a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
36763469
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 12.9.2014 |
|
3204 |
Faktúra |
09.09.2014 |
fa-546/14 |
benzín 9/14 |
Slovnaft a.s. |
70.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-11 |
Názov dodávateľa: |
Slovnaft a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
31322832
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.9.2014 |
|
3205 |
Faktúra |
08.09.2014 |
fa-547/14 |
fa-547/14 |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
758.40 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-11 |
Názov dodávateľa: |
K+K Elektric, Pavol Kaláber |
Adresa dodávateľa: |
Švabinského 14, 851 01 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
11825596 |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 11.9.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 97 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |