3203 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-545/14 |
prednáška |
SPOĽACH, o.z. |
50.00 € |
bez DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-10 |
Názov dodávateľa: |
SPOĽACH, o.z. |
Adresa dodávateľa: |
Kapitulská 21 |
IČO dodávateľa: |
974 01 B |
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 10.9.2014 |
|
3178 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-520/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
37.58 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3179 |
Faktúra |
29.08.2014 |
fa-521/14 |
nákup - prach na pranie |
Nemček GaR s.r.o. |
1200.60 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
IČO dodávateľa: |
46352295
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3180 |
Faktúra |
05.09.2014 |
fa-522/14 |
servis pc |
AltControl s r.o. |
180.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
AltControl s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
45676046
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3181 |
Faktúra |
08.08.2014 |
fa-523/14 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Nemček GaR s.r.o. |
3106.43 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Nemček GaR s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Športová 202, 329 01 Veľké Dvorníky |
IČO dodávateľa: |
46352295
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3182 |
Faktúra |
12.08.2014 |
fa-524/14 |
záloha plyn VO 9/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
2780.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3183 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-525/14 |
nákup potravín |
Senické a skalické pekárne a.s. |
512.82 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Senické a skalické pekárne a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Priemyselná 1338, 905 01 Senica |
IČO dodávateľa: |
31416306
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3184 |
Faktúra |
06.08.2014 |
fa-526/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
149.26 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3185 |
Faktúra |
18.08.2014 |
fa-527/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
81.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3186 |
Faktúra |
08.08.2014 |
fa-528/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
300.39 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3187 |
Faktúra |
08.08.2014 |
fa-529/14 |
nákup potravín |
Ryba Žilina s.r.o. |
335.38 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Ryba Žilina s.r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
IČO dodávateľa: |
31563490
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3188 |
Faktúra |
25.08.2014 |
fa-530/14 |
nákup potravín - vajcia |
LUMON združenie |
87.48 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
LUMON združenie |
Adresa dodávateľa: |
Lipová 9, 900 23 Viničné |
IČO dodávateľa: |
40545709
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3189 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-531/14 |
oprava výťahu na jedlo |
Vymyslický Výťahy |
109.67 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Vymyslický Výťahy |
Adresa dodávateľa: |
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava |
IČO dodávateľa: |
44962182
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3190 |
Faktúra |
11.08.2014 |
fa-532/14 |
nákup potravín - mlieko |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
334.45 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3191 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-533/14 |
záloha plyn MO 9/14 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
344.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Adresa dodávateľa: |
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO dodávateľa: |
35815256
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3192 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-534/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
261.12 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3193 |
Faktúra |
02.09.2014 |
fa-535/14 |
stočné od 27.6. do 28.8.2014 |
Technické služby Stupava s r.o. |
1711.00 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Technické služby Stupava s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Dlhá 11/1248 900 31 Stupava |
IČO dodávateľa: |
43859623
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3194 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-536/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
469.90 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3195 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-537/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
156.81 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
3196 |
Faktúra |
13.08.2014 |
fa-538/14 |
nákup potravín |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
7.80 € |
s DPH |
|
Zverejnené dňa: |
2014-09-08 |
Názov dodávateľa: |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Adresa dodávateľa: |
Krajinská 3, 921 01 Piešťany |
IČO dodávateľa: |
31428819
|
Meno zodpovednej osoby: |
|
Funkcia zodpovednej osoby: |
|
Súvisiace dokumenty: |
|
Poznámky: |
úhrada 8.9.2014 |
|
PRVÁ STRANA PREDCHÁDZAJÚCA STRANA ( Strana 98 z 250 ) NASLEDUJÚCA STRANA POSLEDNÁ STRANA |
Počet záznamov: 4988 |